管理评审报告

发布 2022-02-19 12:19:28 阅读 5138

我们公司运行iso质管量管理体系认证的第二次内审,此次的审核生产出现了8项不合格项针对8项不合格项如下分析与纠正不合格事项。

原因分析。纠正措施。

立即培训作业对标示卡填写。

维修区cx-919机型11月20号,炉后收作业员对标示卡填写不产品标示卡未填写客户名称,所熟练标示数量为44pcs实际为48ppcs

治具放置区无标示,无清单。2014/11/24chd3h2l维修标示卡未填写,维修板与清尾板放在同一个板架上面。

有手工统计清单,没有打印标准**。

维修人员对产品标示管理不清楚。

立即制定打印统计清单培训维修人员对产品标示要求。

焊光纤工作,作业指导书要求,维修作业指书制定不合理380度正负10度。实测温度为342度。

rn3机型作业指导书铬铁温度一栏手写更改,但无人签字,无更改记录。

2014/11/23trn3机型标示卡上清尾时间未填写。

作业指导更新无及时更改,重新打印。

后焊调入员工对标示卡填写不清楚。

修改维修作业指导书。

重新更作业指导书打印。

对有调不同岗位之人员,先做岗前培训。

对质量管理记录的培训。

2014/11/19cx-19a99a质量管理记录培训不到位3s等机型拉长,技术员审核相关人员签名,2014/9/5泽迪zm1机型条码使用登记表生产班组长未签名。

制定本部门目标以来的实实施情况;

改进的建议:1:现行烘烤问题。

2:内部审核员的问题,培训以及覆盖部门范围。

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2011年管理评审报告。一 评审目的 针对上次管理评审发现的问题 纠正措施的完成情况 新版质量手册的执 况以及设备制作情况,评价公司质量管理体系的适宜性,充分性和有效性。二 评审的依据 管理评审依据gjb 9001a 2001 中国民用航空规章ccar 145r3 ccar 66r1以及公司质量手册...

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编制 质量部部长签审核 管理者代表签批准 总经理签。公司名称。日期。共3页第1页。评审时间。会议主持。评审地点。公司会议室。参评人员 见会议记录 签到表评审的目的及主要内容 目的 通过管理评审对本公司质量管理体系运行的适宜性 充分性和有效性定期进行评价,并确保满足gjb9001b 2009要求,使质...