为进一步强化质量意识,推动管理体系的持续改进,结合这次监督评审的要求,本中心决定于2023年3月19日进行一次管理评审工作。下面我就把2023年中心内审情况、纠正措施实施情况、质量控制情况向大家作以总结:
1、内审情况:2023年内审共查处5项基本符合项,没发现不符合项,这些基本符合项已得到了相关部门的确认并且也进行了全面整改。尽管如此,我们由于对评审准则中的条款理解不透,主观上也存在依赖思想,致使查找的问题不够准确,从而导致本次内审流于表面形式、不深入。
因此,按照监督评审所提出的要求,组织中心全体人员重新学习了评审准则,并参加了市技术监督局组织《试验室资质认定评审准则》培训班的学习,根据实际需要,本中心决定于2023年3月10日~11日重新进行一次深入细致地内审工作,这次内审共查处基本符合项11项,没发现不符合项,这些问题也得到了相关部门的确认,有关部门按照制定的纠正措施进行了整改,为防止潜在不符合的发生也采取了相应的预防措施。
2、纠正措施实施情况:无论在内审还是日常监督管理工作中所发现的问题,都进行认真分析、查找原因,并按照管理体系文件要求进行纠正,但有时在个别问题上也存在着制定措施不及时而导致发现问题不能很好解决的现象。
3、质量控制情况:2023年按照中心制定的内部质量控制计划,从以下几方面实施了质量控制:(1)日常质量监督:
中心质量监督员本着严肃认真、公正负责的态度监督跟踪检测过程和体系运**况,对某些导致不符合工作常发或易发的质量要素过程进行重点监督。(2)在农药残留检测、土壤重金属监测项目中,采用了标准溶液的添加**,检测人员严格按照标准方法中所规定的操作步骤进行操作,对检测的整个过程都严格控制,其**率都在国家控制的标准范围内;再土壤肥料的常规项目检测中,采用每批带质控样的方法,我们对每次的检测结果都进行分析比较,其检测值都在国标允差之内。
4、存在的问题:(1)对《评审准则》、《质量手册》、《程序文件》的理解不深入、不透彻(2)在质量监控方面要加强监督力度(3)内审、管理评审工作实施效果要明显。
5、改进方向:在2023年工作中,认真学习一系列管理体系文件,提高自己业务能力,增强质量意识,在自己的岗位上尽职尽责。
二00九年三月十八日。
质量负责人:
2023年监督员工作总结。
本中心质量体系建立运行以来,按照质量手册中有关质量监督员的职责,李玉红、肖传勇、代玉花、祝红伟、董玉梅几位监督员对中心的检测项目进行了监督,现将今年以来工作总结如下:
一、监督项目。
1、质量手册、程序文件、岗位职责、各项规章制度执**况。一年来我检测中心人员能够深入学习和理解质量手册、程序文件和评审准则等文件,各岗位人员能够认真履行各自职责,严格按照各项规章制度开展工作。
2、各级技术标准、操作规程、实施细则执**况。检测人员能够较好的严格按照技术标准、操作规程、实施细则工作,对检测工作程序比较熟悉,互相配合好,操作过程顺利,确保了检测质量,符合有关标准、方法及作业指导书的要求。
3、仪器设备和环境条件、操作过程情况。仪器设备均经过检定,工作环境符合要求,样品准备符合规范要求,监测方法正确,监测记录基本规范,符合有关标准、方法及作业指导书的要求。
4、样品的收发、贮存、管理、处理过程情况。均严格按照要求,予以实施,总体情况良好。
5、各种原始记录、**、报告、运行记录情况。记录完整,符合有关规范及作业指导书的要求。
6、对其他人员按其工作经验、能力和职责进行培训和监督情况。监督员对实验操作人员的工作进行全程监督,并按照要求填写“监督检查记录表”,监督总体情况符合实验室运行要求。
二、存在的问题。
经监督,主要存在以下问题:购买的药品试剂没有及时放入药品试剂仓库,试剂、药品摆放不整齐,实验结束后未及时洗涤器皿及打扫卫生,个别当场记录修改不规范,部分原始记录**中实测绝对差未填写,部分肥料样品中未填写页码,四楼天平干湿温度计未贴检定标签,个别人员在实验操作中有不规范之处。监督现场发现问题后,立即向被监督人员指出,被监督人员认真、及时的进行了改正。
今后本中心将继续加强监督工作,督促检测人员做好本职工作,促进本中心更好的发展。
2023年月日。
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