办公用品及设备采购和管理制度。
一、目的。为加强各部门办公用品及设备的统一采购和管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。
二、适用范围。
本制度适用于在各部门。
三、办公用品、设备采购负责部门
办公室负责办公用品、设备采购申请的审核,后勤部门负责具体采购工作。
四、采购要求。
各部门采购任何办公用品、办公设备必须经办公室审核,报领导同意后,由办公室统一实施采购。
五、办公用品、设备申购计划及程序。
1、各部门行政负责人于每月29日前,根据自身实际情况,制定下月的办公用品、设备采购计划,填写《办公用品、设备采购申请单》,由本部门负责人签字,报办公室审核,经会领导批准后,由办公室安排后勤统一采购。
2、各部门临时采购的急需办公用品或者超出每月计划范围的办公用品,由所在部门负责人填写《办公用品、设备采购申请单》,并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因,经办公室审核、会领导批准后,由办公室安排后勤统一采购。
3、申请办公设备采购,由申购部门根据本部门发展需要,提交书面采购请示,填写《办公用品、设备采购申请单》,由本部门负责人签字,报办公室审核后提交领导,经领导批准后,由办公室安排后勤统一采购。(申购部门可派人一同前往采购)。
4、各部门必须认真、准确填写《办公用品、设备采购申请单》,申请单一式三联,办公室、后勤部、申请部门各自留存,以备日后查询。
六、办公用品、设备采购的原则和要求。
1、办公用品、设备的采购必须根据公司制定的发展规划和技术发展需要,结合各部门工作状况有计划地进行,应以节约为基本原则。
2、办公用品、设备的采购必须满足各部门日常工作的要求,做到先进、高效、安全、耐用、可靠。综合考虑“质量、**、交货期、售后服务”四个因素,货比三家,择优采购。
3、选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、工作中实用的原则,综合考虑下列因素:办公用品、设备的型号、规格、效率、能耗、安全性能,环保性能及售后服务情况,要做好设备的技术经济评价,通过对比确定最佳。
4、后勤部门安排专人负责办公用品采购,对专业办公设备的采购须组织专业采购小组进行采购,专业采购小组由办公室牵头,各部门相关专业人员参与组成。
5、除特殊要求,一般的采购项目由采购人员进行货比三家、招标等方式筛选适合公司运营情况且性价比较高的**商,制成**商后选名单,经领导审核批准后决定合作**商。
6、如为单一**采购或指定厂家及品牌的产品,采购人员须作出书面说明。
7、办公室定期对合作**商进行评估,对于审核评估不合格的**商应及时进行更换。
8、采购部门人员必须遵守职业道德,严禁收受与工作内容有关的部门和个人贿赂,一经发现,严肃处理。
9、严禁办公用品、设备**商对我公司采购部门及负责人进行贿赂。
七、办公用品、设备验收。
1、办公用品、办公设备到货验收,须填写《办公用品、设备入库单》、《固定资产验收单》。
(1)采购人员和库管人员分别由专人负责,不得由同一人员兼任。
2)办公用品、设备到货后,采购人员和库管人员共同做好开箱检查工作。
3)办公用品、设备的原始技术资料原则上由后勤部负责保管。
4)开箱验货的步骤及内容。
a、检查外观及包装情况。
b、按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全,有无缺损。
c、检查设备有无锈蚀。
d、核对实物是否符合办公要求。
e、开箱检查过程中做好检查记录。
开箱检查合格后,后勤部门库管人员及时办理验收手续并入库,填写《办公用品、设备入库单》,入库单一式三份,办公室一份,后勤部一份、财务部门一份。
f、办公设备验收由各申购部门与后勤部门共同验收。
2、办公设备由**部门负责安装,由申领部门负责监督;对于在安装和试运行过程**现的问题要及时纠正、解决。
3、后勤部应要求设备**商定期对设备进行检修保养,并将设备运**况和存在的问题及时告知设备使用部门。
八、办公用品、设备领用和出库。
1、为了降低办公成本,按照“用多少、领多少”的原则,各部门根据实际情况进行限量领取。
2、各部门领取办公用品、设备前须填写《办公用品、设备领用单》,经本部门负责人签字后,由领用人交给机关后勤部门,并在后勤部门填写《办公用品、设备领取登记表》,经后勤部门核对后方可领取。
3、一般情况下,领取的办公用品、办公设备不得超出当月申报计划,对于超出采购申请计划的,后勤部门有权拒绝出库。
4、新入职员工,在入职当天领用配套的办公用品、办公设备,如在入职后一个月内辞职,必须将领取的办公用品、办公设备全部退回。
5、办公用品、设备使用和领用要严格执行以旧换新制度,以最大限度地节省、节约,控制日常办公成本。
6、办公用品、设备出库必须填写《办公用品、设备领取登记表》、有领用人和出库人签字,否则不准出库。
九、废旧办公用品**。
后勤部门须每月月末将各部门可**变卖物品集中**(如硒鼓等),造册登记,统一由办公室组织后勤进行处理,各部门要积极配合。
十、费用结算方式及发票开具。
1、付款方式均采用对公账户汇款,即由使用部门与**商直接结算。
2、办公用品、设备采购完毕后,采购部门须要求**商开具与各部门所购物品等额的发票(尽量提供增值税专用发票)。
3、各部门到后勤部领取经验收后的发票及物品清单,固定资产类采购须附使用部门填写的《固定资产验收单》,到所属财务部报销。
4、费用结算时间以财务部文件规定为准。
十。一、附则
1、本制度由办公室负责解释及修订。
2、本制度自发文之日起施行。
附件:1、《办公用品、设备采购申请单》
2、《办公用品、设备入库单》
3、《办公用品、设备领取登记表》
4、《办公用品、设备领用单》
5、《固定资产验收单》
2023年1月26日。
办公用品管理制度
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