13年内审 管理评审

发布 2020-01-28 19:49:28 阅读 5727

2023年内审、管理评审计划。

2023年度内审计划。

记录编号:jcgr/zj.019

内部审核实施计划。

记录编号:jcgr/zj.020

1.审核目的:评价公司质量保证体系运行过程对公司实际经营运行的适宜性、符合性、有。

效性和持续性,各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度。

2.审核准则:《特种设备安全技术规范》;

国家现行锅炉、压力容器制造执行法律、法规、技术标准;

公司《质量手册》、《程序文件》、《管理标准》及其相关质量保证体系文件;

与分供方、产品用户签订的合同要求。

3.审核方法:按职能部门分别审核。

4.审核范围:公司内与制造产品质量相关联的职能部门。

质量保证体系覆盖产品:所有制造产品的生产及服务。

5.审核时间: 2023年 12月11 日至12月17日。

内部审核实施计划。

记录编号:jcgr/zj.020

1.审核目的:评价公司质量保证体系运行过程对公司实际经营运行的适宜性、符合性和有。

效性和持续性,各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度。

2.审核准则:《特种设备安全技术规范》;

国家现行锅炉、压力容器制造执行法律、法规、技术标准;

公司《质量手册》、《程序文件》、《管理标准》及其相关质量保证体系文件;

与分供方、产品用户签订的合同要求。

3.审核方法:按职能部门分别审核。

4.审核范围:公司内与制造产品质量相关联的职能部门。

质量保证体系覆盖产品:所有制造产品的生产及服务。

5.审核时间: 2023年 06月21 日至06月27日。

内部审核检查表。

记录编号:jcgr/zj.023页码:01

内部审核检查表。

记录编号:jcgr/zj.023页码:02

内部审核检查表。

记录编号:jcgr/zj.023页码:03

内部审核检查表。

记录编号:jcgr/zj.023页码:01

内部审核检查表。

13年内审 管理评审

2013年内审 管理评审计划。2013年度内审计划。记录编号 jcgr zj.019 内部审核实施计划。记录编号 jcgr zj.020 1.审核目的 评价公司质量保证体系运行过程对公司实际经营运行的适宜性 符合性 有。效性和持续性,各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度。2.审核准则 特...

2023年内审

一 技术中心 查m3199a和m3229 1.共同问题 设计输入不充分。2.m3199a 新产品开发信息表 中定义为 研制类产品 而 设计任务书 中定义为 a类产品 设计任务书 中开发时间节点存在不合逻辑处 试生产时间在过程设计之前得多 样件控制计划控制不全 特性清单中的关重特性暗电流小于1ma,在...

2023年内审

年度内审计划。编号 审核实施计划。编号 1 审核目的 检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性 有效性。2 审核性质 内部审核。3 审核范围 仿革板材及橡胶杂件产品的生产和服务全过程涉及到的所有部门。4 审核依据 iso9001 2008标准,质量手册 程序文件 相关法律 法规及产品...