****。
2023年度内部审核计划。
编制审批:日期: 2011-9-25日期:2011-9-25
****。内部审核通知单。
各检测室、办公室:
为保证本室建立的管理体系按照文件要求运行,促进管理体系规范有序的运作,以期达到预定的目的,本室决定于2023年9月25日进行本年度的内部质量审核。内审首次会议定于2023年9月 24日14:00时~17:
00时举行, 内审末次会议定于2023年9月26日08:00 时~11:00时举行。
为更好地完成本次内审任务,特作出如下要求:
1、各部门接到通知后,要积极准备,并在内审前作好自检;
2、各受审核部门负责人务必按通知要求准时参加内审首末次会议;
3、内审中,各受审核部门要指派专职陪审员配合审核组的工作;
4、审核期间,各受审核部门负责人必须提供保证审核过程有效运行的资源、资料,并通知室所有人员以积极合作的态度配合审核组工作,并确认不合格项;
5、审核结束后,各部门负责人应安排人、财、物对审核过程中发现的不合格项进行整改。
本次内部审核由同志担任审核组长,由同志担任审核组成员,具体审核日期安排详见本公司内部审核计划。各室对审核时间如感不便,请提前与内审组长联系。
2023年9月24日。
****。内部审核(首次)会议签到表。
内部审核不符合项报告及纠正措施记录。
编号:01内部审核不符合项报告及纠正措施记录。
编号:02****。
内部审核(末次)会议签到表。
****。2023年度。质。量。
管。理。体。系。
内。部。审。核。
报。告。
编制批准年月日。
****。2023年度内部审核报告。
一、审核目的:
检查验证本室建立的质量管理体系是否符合要求,是否得到有效地实施、保持和改进。
二、审核范围:
覆盖本公司管理体系的所有要素,覆盖办公室、力学实验室。本室成立审核组,质量负责人任命同志为此次内审组长,审核组成员由二位同志担任。
三、审核日程:
2023年9月25日。
四、不符合项分布情况:
五、要求:
1.各室应按照开出的不合格项在规定的时间内完成整改并上报审核组进行验证。
2.针对上述查出的问题,各室应积极采取自查自纠的措施,举一反三,规范日常的检测工作行为,来提高本室的检测工作质量。
六、审核结论:
通过本次内审的结果可以看出,本室建立的质量管理体系是较为适宜的、有效的:本室员工质量管理意识增强,对从事检测工作应承担的法律责任明确;各类检测人员均得到了相应的检测业务培训,所有检测人员均持证上岗;各室检测场所环境达到标准规范的要求,能够满足日常检测工作的需要;各项检测设备及设施配备齐全,能够满足本室所开展的检测工作的要求。在本次内审中,发现了以下问题:
检测标准规范管理不到位,发生外借时却无借阅登记记录。2023年,本室要注意增加试验比对数量,加大检测监督工作力度,提高检测人员的检测技术能力,保证检测结果的准确可信;同时,本室应加强员工对质量管理体系文件的宣贯培训学习,规范各类文件的管理,使得所有与检测有关的标准规范都处于受控状态,从而保证本室质量管理体系运行的有效性。
本次内部审核结论为:基本符合。
七、审核依据:
1.《实验室资质认定评审准则》;
2.《质量手册》
3.《程序文件》
4.相关法律法规及检测技术标准规范。
八、审核报告分发范围:
试验室办公室、检测室。
****。内审检查
2023年内审
一 技术中心 查m3199a和m3229 1.共同问题 设计输入不充分。2.m3199a 新产品开发信息表 中定义为 研制类产品 而 设计任务书 中定义为 a类产品 设计任务书 中开发时间节点存在不合逻辑处 试生产时间在过程设计之前得多 样件控制计划控制不全 特性清单中的关重特性暗电流小于1ma,在...
2023年内审
年度内审计划。编号 审核实施计划。编号 1 审核目的 检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性 有效性。2 审核性质 内部审核。3 审核范围 仿革板材及橡胶杂件产品的生产和服务全过程涉及到的所有部门。4 审核依据 iso9001 2008标准,质量手册 程序文件 相关法律 法规及产品...
2023年内审测评试题
测评科室姓名分数。每科室至少安排2人参加考试,分a b卷,时间为30分钟 一 判断题 每题5分,共30分。正确划 错误划x 1 为社会出具公正数据的产品质量检验机构,必须取得省级以上计量行政部门的资质认定证书。2 实验室仅要求技术主管应具有工程师以上技术职称。x 3 质检机构在承接任务时,如果条件不...