盱眙酒店筹建运营方案

发布 2023-04-29 14:44:28 阅读 5455

盱眙酒店业态费用预算。

现对盱眙酒店装修筹建预算进行部门区块预算分别为,温泉部 ,房务部,餐饮部,后勤部门,工程部。

1温泉部门:总造价500万,材料装修改建140万,物资设备采购费用160万。(此项费用在后期做决定)

温泉区:营造10个泡池都带冲浪功能(8个为特色泡池,2个为大众泡池,)一个16平米的桑拿房,1个容纳150人的男更衣室和8人的女更衣室,及30个水位的淋浴区旁边一个27平方的温水池。造建费用60万,物资费用35万。

休息区:设2个休息包厢,一个大众免费休息区可以一次性容纳30人2+1组电动沙发和17寸点选系统电视,一个vip保底消费休息区一次性可以容纳30人2+1组电动沙发和17寸点选系统电视。和休息卡座大厅,按摩包厢15个。

造建费用40万,物资费用70万。

娱乐中心在2个台球桌,2个乒乓球桌,一个儿童区,及一个可以容纳300人座位的电影**厅。造建费用40万,物资费用55万。

2房务部:总营造1300万,平均每间客房装修及采购物资30000元,大堂前台装修营造及物资110万。pa及公区建造和装修80万。

客房:床用喜临门,棉织品全用羽绒及云丝,布草用6060#,地毯平均120元平方羊绒材质。马桶用加热带冲洗功能,浴缸带冲浪功能,及台盆都用马可波罗。

淋浴房用钢化玻璃,家具用原木材,300间客房共480个床尾。

洗衣房:380万,4台洗衣机120万,烘干定型机60万,蒸烫机及设备20万,酒店布草按照1;3计算及餐饮部台布口布及温泉部浴巾毛巾休闲浴衣和工作服180万。

工程部:工程造价3800万,锅炉房1400万(蒸汽锅炉加热器900万,**空调500万,)

机房:1200万(配电房设备600万,温泉部机房设备120万,400万弱电房)

设备:(电梯300万监控设备120万,)

线路灯光,及设备1200万。

餐饮部:1000万。厨房设备餐具和桌椅600万,会场装修及设备采购400万。

后勤部门。300万,办公用品,宿舍楼装修。

初步预算酒店装修及物资采购总投入1.5个亿。

江苏盱眙项目酒店费用预算报告。

因盱眙项目酒店进入酒店筹建阶段,现简单分析一下盱眙项目酒店经营**报告,希望能够对于酒店今后经营的有所帮助,一家之言仅供参考。

一、市场分析。

盱眙项目酒店地处城市中心地段,周边商圈繁华,**量大,作为盱眙高档酒店的代表,必将引领盱眙酒店经营模式和服务理念,同时,开发商将周边区域作为城市cbd区域配套开发,配置小商品市场、写字楼、电影院等想项目,也将吸引眼球,因此该项目大有发展前途。消费人群:大致确定为相关中大型企业管理人员、各地商务人士及中高档休闲旅客,以及周边消费能力较强的民众。

二、营业收入。

酒店经营规划大致划分为32个餐饮包厢、餐饮大厅、多功能厅,300余间客房,6间会议室和相关康乐设施,其构成酒店的主要经营收入,按照目前的酒店的消费人群定位,**全年营业收入如下:

1、 餐饮包厢应是高档且具浓郁地方特色,定位于相对高端市场,结合当地消费档次,平均每桌餐标定为800元(中餐元(晚餐),按日均上座率中午40%、晚餐60%的销售额计算,日均收入应在3.44万元,月收入103.2万元,全年实现营业收入1238万元;

零点大厅及其他宴会厅应宽敞、大气、配备相应的设施设备,可供各类婚宴、小型聚会、大型宴会等,具备1000人同时用餐规模,按上座率40% ,人均80元餐标测算,日均收入3.2万;月收入96万元,全年实现营业收入1152万元 ;

西餐厅:提供各类西餐及举办自助餐活动,五百人用餐场所,按40%上座率、人均消费100元测算,日均收入2万;月收入60万元,全年实现营业收入720万元 ;

宴会大厅(多功能厅):具备800人用餐场所,上座率按20%、人均消费120元测算,日均收入1.92万;月收入57.6万元,全年实现营业收入700万元 。

餐饮区块:共计实现年收入3810万元。

2、客房:暂按308个房间计算,按散客房、会议房、协议房分别**,同时区分淡旺季房价,平均房价定为393元/间,酒店开业六个月左右需达到60%的出租率,按此计算日均收入7.26万元,月收入218万元,全年实现营业收入2650万元。

3、会议室:按小型3间、中型2间、大型1间规划,达到1200人举行会议的规模;按上座率40%,人均消费20元计算,日均收入1万;月收入28万元,全年实现营业收入350万元 。

4、康乐:按棋牌、健身、足浴、桑拿等其他区域,采取对外承包经营模式。预计年收入为500万元。

综上所述,**酒店全年收入为7310万元,平均月营业收入达到610万元。

三、营业成本。

暂定餐饮综合成本率预计为45%,会议综合成本率预计为20%,康乐综合成本率预计为20%,客房综合成本率预计为35%,以此计算餐饮月均成本142万元,年成本为1714万元;会议月均成本5.8万元,年成本为70万元;康乐月均成本8万元万,年成本为100万元;客房月均成本77.5万元,年成本为930万元。

合计酒店年营业成本2814万元。

四、经营费用。

1、人工费用。

按经营规划,酒店工作人员290人左右,具体见人员编制表。

**月工资费用83万元(按人均2900元左右计),年工资费用1000万元,(包括年终奖,按一个月工资计算)。另员工福利、特别奖金及养老、医疗、失业等保险按工资30%计算共1300万元。

工作餐按午晚餐每人10元,早餐每人3元标准,按每人每天吃两餐8元(早中或早晚)计算,月工作餐费用(2300元*30天)约7万,全年84万元。

工作服两年一更换,每人4套(夏、冬各两套),人均单套500元(含工作鞋),一年费用为29万元。

综上所计算人工费用为年1413万元。

2、营业部门营业费用。

餐饮部门月营业费用按餐饮收入的3%**为10万元,年费用为115万元,主要是陶瓷玻璃器皿、织品、洗涤清洁、鲜花装饰、物料用具、办公印刷等费用。

客房部门月营业费用按客房收入的5%**为11元,年费用为132万元。主要是客用品、棉织品、洗涤清洁、鲜花装饰、物料用具、办公印刷等费用。

会议部门月营业费用按收入的5%**为1,45万元,年费用为17.5万元,主要是陶瓷玻璃器皿、棉织品、洗涤清洁、鲜花装饰、物料用具、办公印刷等费用。

康乐部门如对外承包则无相关营业费用。

三个营业部门年营业费用合计约为265万元。

3、营销费用。

因酒店新开业,因此第一年宣传广告应加大力度,按营收的1%**营销费用,全年费用73万元,每月6万。

4、管理部门管理费用。

由酒店行政人事部作管理。所以不单独发生费用。另酒店需配备车辆三台,其中采购车一辆,因此**年车辆费用6万元。

五、维修、能源费用。

按经营收入的0.5%**年维修、改造费用37万元,平均每月3万元。

因酒店的规模和使用频率,按营业收入的7%计算,**能源费用(含水、电、气)41.4万元,年费用500万元。

六、财务费用及税金。

月各项税金为收入的5.6%,月税金为34.2万元,年税金约为410万元。另**各种行政收费如残疾人保障金、水利**等15万元。

七、其他。其他杂项年费用20万元。

八、经营利润(gop)

按以上**,合计收入7310万元,支出5519万元,酒店年gop约为1800万元,净利率约为24.6%。

运营方针:计划4年拿回成本**。分为三个档口(好,中,差)

管理团队奖励策越;在完成年度营业指标,按照gop的百分之1.5比例。超出100提2个点,以此类推。没有完成营业额,就多发一个月工资。

第五年开始营业指标要平均每年下滑10个点,由于酒店折旧及周边酒店兴起。

市场营销定位,前3年公司的利润占营业额的百分之60,第四年开始年利润占据百分之70的回报。

1年初和年终酒店抢占苏沪地区大型团队会议市场,带动客房餐饮为主,酒店承接各种宴请及婚宴畅销高中低档次婚宴,旅游旺季和周边景区打通旅游路线制定旅游攻势。做散客市场。

2如果会议有所下滑,可以转变路线和ot平台做包房,及旅行社做批发散客市场为主。餐饮做本土主打特色,温泉营业根据季节变化而调节。

酒店发展目标是商务会议度假综合型酒店。旅游,会议。

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