质。量。手。
册。编写审核批准。
日期日期日期。
质量手册颁布令。
本公司依gb/t 19001-2008 新版标准要求,结合本公司的实际情况全面修订完成“质量手册”。本质量手册对内是公司质量管理体系的描述,是公司实施质量管理,开展质量策划、质量保证和质量改进活动的纲领性文件;对外是公司质量保证能力的证实文件。现对修订后的4.
0版质量手册予以批准、发布,于2023年06月1日开始实施,要求公司全体干部员工认真学习、严格执行。
总经理。2023年06月1日。
公司简介。公司创办于2023年,现有资产4.5亿元,员工1700多人,年产值超10亿元。
主要产品为铅酸蓄电池及蓄电池用极板。公司为福建省百家重点工业企业。生产规模位居全国同行前列,其中蓄电池极板生产规模位居全国首位。
公司通过iso9001质量管理体系认证、iso14001环境管理体系认证。被福建省人民**授予“福建名牌产品”荣誉。公司具有明显的经济效益和社会效益。
厂区按现代化、标准化工厂进行规划建设,引进多条国内一流的自动化生产设备。本着“质量精益求精,顾客满意欢欣”的质量方针,努力满足并超越顾客期望。
公司在全国同行业内率先推行“清洁生产审核”,在“节能、降耗、减排、增效”方面取得显着成效。公司坚持“以人为本”的理念,尊重员工,关爱员工,努力创建和谐健康、奋发有为的工作和生活氛围。
“和谐发展争奉献,自主创新铸辉煌”,闽华公司正不断开创更美好的明天!
质量方针。质量精益求精,客户满意欢欣。
质量方针的理解:
质量是企业生存、发展的保障。每位干部员工都从自身岗位的角度承担着质量职责。公司本着持续改进的精神,不断完善质量管理体系,进一步提升质量管理水平,努力出精品、做优质服务,不断加强技术创新,开发新产品,适应市场需要,增强市场竞争能力,满足并超越客户期望。
质量目标。客户满意度≥80%
极板包装总次品率≤0.32%
各职能部门目标的分解以及统计方法另见“附件质量目标分解”)
管理者代表任命书。
兹任命周杰先生为本公司的管理者代表,负责按iso 9001:2008的要求建立、实施和保持质量管理体系,向公司的总经理报告质量管理体系的运**况及提出改进意见,确保在整个企业内提高满足客户要求的意识,并就本公司质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。
总经理。2023年06月1日。
质量手册管理规定。
1. 质量手册的审核、批准。
本手册由管理者代表审核,总经理批准后方可发布实施。
2. 质量手册的更改。
由管理者代表负责组织本手册的更改,更改完毕,管理者代表审核,总经。
理批准后方可发布实施。
3. 质量手册的发放和控制。
品管部负责本手册的统一发放。本手册的控制分为受控和非受控二种状态。受控文本适用于质量管理体系运行所涉及到的公司内部各个部门,受控质量手册第一页盖上“受控”章,并填制“分发号”。
非受控文本适用于按照合同要求,以及其他目的,向公司外部提供的质量手册,当更改时一般不予通知更换,对其有效性不作控制。
4.质量手册的换版。
当有小的修改时从0-9依次从版次小数点后第一位数增加修订号,当本手册结构有重大调整或手册多次更改时,开始换版;本手册原始版本号为1.0,换版后,版本号依次为.0..。
5.质量手册的管理。
当持有者岗位调动或机构调整时,应做好本手册的交接工作。持有者应妥善保管文本,不得私自向公司外借出,不得私自涂改和复印。
1. 范围。
本手册依据gb/t 19001-2008标准描述的质量管理体系要求,适用于公司铅酸蓄电池以及铅酸蓄电池极板系列产品的设计、生产和服务过程。
2. 引用标准。
gb/t 19001-2008 质量管理体系—要求。
3. 定义。
本手册采用"gb/t19000质量管理体系—基础和术语"中的术语和定义。
4. 质量管理体系要求。
4.1质量管理体系的总体要求。
本公司将根据gb/t19001-2008的要求建立本公司的文件化的质量管理体系,各部门、各车间应按照质量管理体系要求,有效地执行,并按照本职工作的性质和要求,以及市场和客户的要求,对质量管理体系进行持续不断的改善。为此作到以下要求:
a. 管理者代表组织人员,确定质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用;
b. 管理者代表组织人员,确定这些过程的顺序和相互作用、接口关系;
c. 各职能部门确定所需的准则和方法,以确保这些过程的运行和控制有效;
d. 各职能部门按照相应过程和程序的要求收集这些过程运作所需要的信息和对这些过程监控所需的信息;确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和监视;
e. 各职能部门监视、测量(适用时)和分析这些过程;
f. 各职能部门、各车间实施必要的措施,以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。
g. 公司目前无外包过程。如果以后有外包过程(影响产品符合要求的过程),管理者代表将策划对这些过程进行控制的方案。
对外包过程控制的类型和程度可考虑以下因素:外包过程对公司提供满足要求的产品的能力的潜在影响;对外包过程控制的分担程度;通过应用7.4条款实现所需控制的能力。
h. 各个单位将通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理,按照相应程序的要求和方法对所有活动过程进行测量、监控和分析;
i. 通过管理评审、各方审核、纠正与预防措施等渠道,实现这些过程所策划达到的结果和对这些过程的持续改进。
4.2 文件化的总要求。
4.2.1本公司质量管理体系文件是由质量手册(包括质量方针和质量目标)、标准所要求的六个程序文件及工作文件、质量记录四个层次组成,其执行结果则以表单及电子文档的方式保存,以便于对过程状况的了解和问题追溯,其结构如。
质量手册。程序文件。
工作文件 表单、电子文档
相关部门、车间编写文件时应考虑如下因素:
a. 本公司的规模和公司产品生产所需要进行的活动;
b. 相关过程以及相关过程之间作用的复杂程度;
c. 相关工作人员的能力。
4.2.2 质量手册。
本手册内容包括:
a. 质量方针和质量目标;
b. 公司组织结构和各单位职责的描述;
c. 质量管理体系所涉及的范围,对gb/t19001-2008标准删减的具体内容和理由说明;
d. 对质量管理体系程序文件的概括说明或引用;
e. 描述了质量管理体系各过程及其相互关系;
4.2.3 文件控制。
为了使公司的质量管理体系文件(包括外来文件)能够得到有效地控制,建立了“文件控制程序”(mh-qp-01),从而使文件达到如下控制要求:
a.文件在发放前受到如下人员的审批:
质量手册:由品管部编制,管理者代表审核、总经理批准;
程序文件:由品管部编制,管理者代表审核,总经理批准;
工作文件:相关职能部门组织编写,部门主管负责审核。工艺技术文件、质量检验作业文件、作业指导书由总工程师批准;生产、设备、行政管。
理文件由副总经理批准。
b.在必要时,管理者代表组织人员对体系文件进行全面评审,根据评审的结果,或相关部门提出的要求对文件进行修改,修改后应由原审批人审批;修订状态通过版次在相应的文件上标明、识别;
d.品管部等职能部门负责了解文件的需求部门,并通过发放的控制,确保需求部门能够得到有效版次的质量体系文件。
e.文件书写字迹清楚,发放文件部门按照“文件控制程序”(mh-qp-01)要求对文件进行标识、发放、**;
f.品管部对外来文件(包括与产品有关的法律、法规,客户提供的标准)也按照“文件控制程序”(mh-qp-01)进行收集、管理和控制,确保所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别,并控制其分发。
g.品管部等文件分发部门对作废文件加盖“作废”章进行标识,防止作废文件的非预期使用。
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