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档案管理制度。
第一章总则。
第一条目的。
为加强本公司档案管理工作,保证公司文件的完整性,有效的保护及便于查找利用档案,做好收集、立卷、保管、借阅、统计等工作,更好地为公司各项工作服务,特制定本制度。
第二条释义。
本制度所称档案是指公司过去和现在的各部门及员工从事生产、经营、管理等活动中,所形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、凭证、报表、技术资料、声像、**、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。
第三条管理原则。
一) 集中统一管理原则。
二) 维护档案完整与安全原则。
三) 便于利用原则。
第四条适用范围:本制度适用于公司所有单位的档案管理。
第五条管理职责。
一) 公司办公室为档案的归口管理部门,负责:
1. 建立与完善管理制度、工作标准与流程;
2. 监督、检查各部门档案工作;
3. 公司档案的收集、保管和开发利用。
4. 制定档案工作计划并组织实施;
5. 指导各部门文件材料的形成、积累、整理及归档工作;
6. 配备专兼职档案管理员,负责档案的日常管理工作;
二) 各部门负责人为本部门档案管理责任人,负责规划管理本单位档案建设工作。
1.各部门专兼职档案管理员,负责档案资料的收集、编制、整理等日常管理工作;
2.配合公司档案管理部门完成档案管理体系的建设与完善;
3. 档案管理人员应熟知公司业务和公司历史沿革,并保持相对稳定。
第二章档案归档。
第六条档案归档范围。
凡是公司在工作中形成或使用的、办理完毕、具有查考利用价值的文件、电报、各种记录、出版物以及各种图表薄册、**等都要齐全完整地收集,具体包括以下各项:
(一)上级来文。
1. 上级机关召开的需要贯彻执行的会议的主要文件材料及上级机关颁发的要求公司执行的文件;
2. 上级领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话、题词、**和有特殊保存价值的录音、录像等材料。
(二)公司文件材料。
1. 会议文件,包括本公司重要会议形成的文件和领导的讲话稿等;
2. 公司发布(包括**)的各种正式文件的签发稿、印制稿、重要文件的修改稿;
3. 公司的请示与上级批复文件,下级单位的请示与公司的批复文件;
4. 公司各职能部门在工作中形成的工作计划、总结、报告;
5. 反映公司业务活动和科学技术管理的专业文件材料;
6. 公司检查下级单位工作,调查研究形成的重要文件材料;
7. 公司的统计报表、统计分析材料(包括计算机盘片等)、财务报表、凭证、帐簿、审计等文件材料;
8. 公司党、团和内部组织机构在工作中形成的重要文件材料;
9. 公司领导人在公务活动中形成的重要信件、电报、**记录;从外单位带回公司有关的未**书处理登记的文件材料;
10. 公司基本建设工程施工竣工、购置大中型设备的文件材料,公司直接管理的科研、建设项目的科技文件材料;
11. 公司成立、合并、撤销、更改名称、启用印信及其组织简则、人员编制等文件材料;
12. 公司的历史沿革、大事记、年鉴、反映公司重要活动的剪报、声像材料、荣誉奖励证书、有纪念意义和凭证性的实物和展览**、录音、录像等文件材料;
13. 公司制定的工作条例、章程、制度等文件材料;
14. 公司干部任免(包括备案)、调配、培训、专业技术职务评定、聘任、党员、团员、干部、员工名册、报表以及职工的录用转正、定级、调资、退职、退休等工作及干部奖惩等文件材料;
15. 公司员工转移工资、行政、党、团组织介绍信及存根;
16. 公司财产、物资、档案等的交接凭证、清册;
17. 公司编印刊物的定稿和印本、编辑出版物的定稿样本;
18. 公司签订的各种合同、协议等材料;
19. 公司外事活动中形成的请示、报告、计划、考察总结、重要简报、会议纪要、记录声像材料、有参考价值的资料、互赠礼品清单、工作来往文件等;
20. 各种普查工作中形成的文件材料。公司各项活动中形成的具有保存、利用价值的各种形式的文件材料均须归档。
第七条归档时间。
一) 经营管理类、生产技术管理类文件材料每半年归档一次,移交时间为每年三月份、九月份。
二) 基本建设类文件材料由部门负责人审定后,于工程竣工后3个月内归档。
三) 财务档案:当年形成的会计档案,在会计年度终了后,可暂由财务部门保管一年,期满之后,应当由财务部门编制移交清册,移交档案室统一保管。
四) 涉及薪酬明细、调薪明细、年终奖明细、劳动合同等人事管理类的涉密文件材料,须于每年6月30日之前以密封形式向档案室移交。
五) 项目文件:连同配套**、磁带、光盘等,在工作结束后1个月内归档。
六) 其他未特别说明的文件材料, 应随时归档。
第八条归档要求。
一) 归档的文件资料必须完整、真实、准确,请示和批复、印本和底稿、正本和副本必须立在一起。
二) 归档文件、资料的密级、保管期限划分须准确;分类清楚、归类准确、组卷合理、编目清晰;案卷排列方法必须一致,并保持案卷之间的联系。
三) 外埠单位的档案原件由本单位自行保管, 交公司档案室电子扫描件及台帐备案。
四) 每年形成的会计档案,应当由财务部门按照归档要求,负责整理立卷,装订成册,编制会计档案保管清册。
上交档案室保管的会计档案,原则上应当保持原卷册的封装。个别需要拆封重新整理的,档案管理部门应当会同财务部门和经办人员共同拆封整理,以分清责任。
五) 各种实物档案(奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾等)归档必须有原件,并保持其完好无损。
声像档案摄录必须详细记录事由、时间、 地点、主要人物、背景,归档声像资料必须清晰、完整。
六) 归档时交接双方根据移交清单清点核对归档文件,并在移交清册上签字确认。移交清单一式二份,双方签字后各执一份。
第三章档案整理。
具体见附件《档案整理细则》。
第四章档案保管。
第九条档案保管规定。
一) 各类档案均须按制度向档案管理部门移交,集中保管。任何单位和个人不得私自留存档案。
二) 具有永久保管价值的档案原件须进行扫描备份,重要档案须异地备份保存。
四) 电子档案应定期进行抽样检查,发观问题应及时采取进行修复。
五) 图纸须折叠后装盒在专用柜内保存。
六) 密级档案须存放在加锁档案柜中保管。
第五章档案开发与利用。
第十条档案管理部门每年须对档案信息进行专题汇编,形成大事记、制度、专题文件、企业荣誉、重要活**片等汇编。
档案管理人员须编制各类档案信息检索目录,提高档案检索效率与利用水平。
第十一条档案借阅。
一) 借阅档案要认真执行档案管理办法和保密制度的规定,确保公司机密不外泄,档案借阅期间的保密与安全事宜由借阅人负责。
二) 借阅档案电子扫描件及原件需申请,待批复后扫描件由档案管理员直接发送,原件一般不选择直接借取,若必须借阅原件应由档案管理员填写《档案借出登记表》。
三) 企业员工可直接查阅属本部门业务工作范围内的档案资料。密级档案利用须填写《密级档案查借阅审批表》,经档案归档部门分管领导批准后方可查阅。绝密级与机密级档案须在档案阅览室查阅,禁止复印或借出。
四) 档案借阅期限一般不得超过 7 个工作日,到期归还。如需再借,须办理续借手续。续借最长期限不得超过 30 个工作日。
五) 档案使用者须按照档案密级对档案内容保密,并对档案安全、完整负责,不得标记、污损、涂改、转借档案。
六) 档案归还时,经档案管理员核查无误后,及时入库。如发现有涂改、缺页、损毁、遗失等问题要及时报告。
七) 员工调动、离职时,须将所借阅的档案全部归还档案管理部门,方可办理相应手续。
第六章档案鉴定与销毁。
第十二条各级档案管理部门须按照规定的流程和审批权限销毁档案,任何人不得随意销毁任何形式的档案材料。
第十三条对保管期满,确无保管、利用价值的档案,须由档案管理部门组织鉴定小组确认是否需要销毁。鉴定小组成员包括档案管理员及部门领导、存档部门领导。
第十四条经鉴定小组评审确需销毁的档案,由档案管理部门编制《档案销毁清册》,《档案销毁清册》需注明:销毁档案目录、档案管理员签章、监销人签章、销毁时间。《档案销毁清册》需永久保管。
第十五条销毁文件必须在指定地点进行,并指派专人监销,严禁将销毁的文件作为它用。销前,按照清册清点;销后,销毁人、监销人须在销毁清册上签字确认,并将监销情况报告本单位负责人。档案销毁后,要确保他人无法通过销毁后的档案获得档案原始信息。
第十六条保管期限已满但仍不能销毁的档案如:未结清的债权债务、未了事项、经核定仍有保存参考价值者,应单独抽出立卷,直到事项完结时为止。
第七章奖惩。
第十七条总部档案管理部门对各单位档案管理情况进行不定期检查与评估。
第十八条对有下列行为的部门或个人,按公司会议决定给予处罚:
一) 档案管理不符合要求,管理混乱;
二) 不按规定归档或者不按期移交档案,致使档案资料损坏、流失;
三) 涂改、伪造、损毁、丢失、故意隐藏档案;
四) 明知所保存的档案面临危险而不采取措施,造成档案损失;
五) 借阅档案超过归还期限,未按时归还档案;
六) 借阅、复印档案时涂画、拆封、抽换和篡改档案;
七) 泄露档案秘密,给企业造成损失;
八) 擅自销毁档案。
第八章附则。
第十九条本制度由公司人力资源中心负责解释、修订。
第二十条本制度自发布之日起开始实施。
附件3:档案室管理制度。
附件4:归档范围及期限附件。
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