管理评审 内部审核情况总结分析

发布 2022-01-14 13:03:28 阅读 5785

质量体系内部审核情况。

按照公司2023年度ts16949质量体系运行计划,企管办和生产部组织本次内部审核。

本次审核于10月12日至12月24日历时两个半月,先后进行了产品审核和质量体系审核,审核情况如下:

一、 产品审核。

本次年度产品审核为11月份产品审核计划项目,审核情况如下:

结论:质量指数qkz值均达到较高水平,审核中发现的不符合项均为轻微外观缺陷及易变形件,不影响产品的性能和使用。

二、 质量体系审核。

为验证公司ts质量体系的符合性和有效性,内审组对公司所有过程、班次及生产活动按ts标准、顾客要求及本公司有关质量文件,进行全面审核,审核情况如下:

注:生产部+1项为认证审核不符合项未有效保持项。

结论:表明公司ts质量体系运行基本符合、有效;审核中发现的不符合项除技术部纠防措施提交滞后外,其余各部门及时提出纠防措施并及进行了改,大部份已得到关闭。

企业管理办公室。

二○○八年元月十五日

管理体系内部审核方案

一 审核目的。通过审核,了解公司实际工作中与质量 环境管理体系要求及风险管理控制中存在的差距,全面地使实际工作达到gb t19001 2016及gb t14001 2016版管理体系的要求,提高质量 环境管理水平。二 审核范围。xx产品 xxx产品的生产和服务过程以及涉及最高管理层 各职能部门 车间...

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