按照iso9001-2008质量管理体系的要求,本公司对2023年1月至2023年9月前三季度质量体系运**况进行了管理评审工作。
评审目的:对公司质量管理体系进行评审,以确保体系运行的适宜性、充分性、有效性,以满足本公司质量方针、质量目标的要求及其它法律法规要求等。
评审时间:2023年9月29日评审地点:会议室
评审主持:吴馥如
参加人员:林智仁、王枫燕、许美珍、邱军兵、武将领、易志勇 、陈仁礼、 朱乐军、刘洪卓、梁月明、祝长锋、吴小勇、邱贤虎、黄茂雷、蒋先洪。
这次管理评审的输入是对质量管理体系运行的适宜性、有效性、充分性进行评测,是对各部门工作的一次考核,是一年来对质量体系执行的一次总结。 会议主要听取了各个部门的管理评审工作小结,以及总经理对各部门年度工作的点评与要求,综合以下几点:
一、体系文件修改、更新情况。
按照iso9001标准,本年度新制定体系文件8份,均为第三层次文件,其中包括:各部门质量分目标文件、工艺类文件、质量检验类文件、采购类文件、生产类文件等;本年度更新体系文件10次,涵盖了体系文件的所有层次,即:质量手册、程序文件和第三层次文件均有了部分更新。
本年度共新制定质量表单5份,其中包括:生产类表单、技术类表单、采购类表单、检验类表单等等;本年度共更新表单18份次,其中包括:生产类表单、技术类表单、采购类表单、检验类表单等。
二、 按计划进行了2023年度的内部审核
为了检查质量管理体系运行的符合性、适宜性和有效性,根据制订的公司内部审核计划,于今年8月份进行了内部审核,共发现严重不合格0项、不符合项4项。具体参见下表:
内审统计报表。
以上不合格项均在规定的期限内得到了改正以及验证。
三、各部门年度目标完成情况
1、业务部:业务部2023年前三季度共接订单27张,营业额约***元人民币,准时交货率100%,全年客诉共2例,比2023年增长约20%。
2、生产部:生产部前三季度,共计生产成品842600pcs,比13年多生产78200pcs,成品合格率99.8%,达到计划目标。
3、品质部:来料合格率99%;过程直通率98.3%;出货品质达成率100%;
4、工程部:模具、工艺、图纸等工作均按规定保证了公司正常生产。
5、采购部:2023年前三季度共下订单388张,准时交货率99%,来料合格率99%。
6、行政部:人员流失率目标≤10%,实际流失率11.4%;培训计划完成率100% ,实际完成率99.8%;员工合同签订率100%,实际签订率100%
四、总经理针对2023年的管理评审报告,对各个部门出了2023年第四季度意见与要求:
1、各部门特别是主管层对iso质量管理体系认识还不足,在2023年度第四季度应着重提升管理者的自身管理理念、态度、作风等。应当在2023年度强势推进;
2、业务部2023年度订单应在2023年度基础上上调25%;
3、生产部、工程部应保持2023年前三季度的干劲,努力完成2023年度任务;
4、品质部、采购部应控制来料不良情况,满足公司正常生产,这块应加快步伐,真正做到从进料到客户的品质保证;
5、采购部还应及时统计**商的交货率。
6、行政部的人员流失比较严重,应想办法控制人员流动,加大培训力度,保障公司拟正常生产。
五、总结。根据2023年前三季度整体运**况,有成绩也有不足,面对成绩应继续发扬,面对不足,要勇于承担,只有加强执行力,增加忧患意识,以强化质量体系为动力,确确实实达到全员参与,科学管理,为新的一年公司经济发展奠定基础。
报告人/日期: 王枫燕/2015-9-29
审核/日期。
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