常州灵通商业展示事业部。
质量管理体系文件。
仓库管理作业规范。
编号:pop-wl-0001
版本:a编制: 审核: 批准: 发放日期:
版本记录。一. 目的。
为加强公司库房所有采购物品和生产产品的入库、储存、出库的控制的管理力度,建立科学化、正规化的库房管理方式,控制公司成本,提高工作效率,特制定本制度。
二. 适应范围。
适用于本公司仓库的管理作业。
三. 职责权限。
品管部:负责对进库产品进行检验控制。根据检验作业指导书负责对原材料、生产产品进行品质判定。
采购部:负责对所采购的物料开具入库单据。
物流部:负责对检验合格的产品进行数量清点,做好标识,办理进出库手续。
技术部:负责根据产品设计和质量要求,制定物料清单。
四. 操作程序。
4.1 进料收货程序:
4.1.1**商物料到达公司后,仓库将物料放置待检区,**商到采购部开出入库单,并通知iqc进行物料检验。
4.1.2 iqc对物料检验合格后贴合格标签,并在入库单上签字。
4.1.3 仓库管理人员接到由检验员签字判定合格的入库单后方可办理入库。
4.1.4 如iqc判定不合格,仓库将此信息通知采购,采购通知**商办理退货手续。
4.1.5仓库有权拒收未经检验合格的产品,车间不得直接领用未经检验合格的产品进行生产,否则将直接追究领用人责任。
4.2 物料领用程序:
4.2.1所有到仓库领用的物料,必须出具由指定负责人签字的有效的领用单,否则仓库有权拒绝发货。
4.2.2凡实行以旧换新的物资,必须交回旧物资方可发放。
4.3车间生产产品入库程序:
4.3.1车间物料员根据《订单评审表》填写产品入库单,并需在入库单上注明订单编号,如填写不清,仓库有权拒收。
4.3.2仓库接到由检验员签字判定合格的入库单后方可为其办理入库手续。并对产品名称、数量等进行核对,做好标识合理摆放。
4.4产品发货程序:
4.4.1 仓库发货需凭由指定人员批准生效的发货通知单进行发货,认真核对发货产品名称、数量及发货日期,准确填写《送货单》,确保交库单与送货单的一致性,将客户联及发货单交客户单位。
(送货单须经手人签字)
五。相关表单。
1.《材料点收交验入库单》
2.《订单评审表》
3.《物料领用单》
4.《送货单》.
生产作业管理程序文件
1 目的。对公司生产运作过程进行有效控制,维护生产运作体系的有效性,保障生产经营活动的正常有序,并控制生产经营活动成本,最终确保公司的产品满足顾客的需求。2 适用范围。适用于公司从生产订单评估开始至产品最终检验合格 库的全过程。3 定义。3.1生产计划 包含 月生产任务 周生产计划 生产日计划表 三...
FMEA作业程序文件
1目的。通过设计前 量产前的fmea分析,规范和减少设计及工艺过程中对潜在的失效模式及后果进行分析,在设计及批量生产前提出预防措施,以提高设计之稳定性,可靠性,提高工艺过程品质和过程能力。2 范围。本程序适用于对所有新产品 新过程 更改过的产品和过程及应用,或环境有变化时启用新材料或新零部件而进行设...
采购作业程序文件
1.0目的。为了规范采购作业流程,确保生产物料按照计划到厂,生产得以顺利进行,制订本作业流程。2.0范围。适用于工厂所有材料的购买。3.0职责。3.1 pmc部 负责编制 审核 物料需求计划 3.2 生产部 负责根据生产需要辅助材料制作 材料购买申请单 3.2 采购部 负责根据pmc部和生产部的材料...