生产质量管理手册

发布 2022-02-20 17:47:28 阅读 6293

0.1 手册发布令。

随着市场竟争的不断加剧,质量管理越来越成为一个组织管理工作的重点,为了不断提高产品及服务质量,不断满足客户当前要求并识别其未来的期望,公司全体员工在公司质量方针的指导下,严格按iso9001:2008和产品认证实施规则要求建立了质量体系,并在运行过程中积累经验不断改进与完善。

本手册规定了深圳市华美兴泰科技****的质量方针和质量目标,它是质量体系建立、保持和改进的总体要求和基本原则,是用来指导公司质量体系的建立和运行并统一协调公司的质量管理活动、在质量管理工作中起纲领性作用的文件, 并为第三方审核提供依据,必要时可用作对外介绍公司的质量体系。

现发布深圳市华美兴泰科技****《质量手册》,从2023年12月9日起执行;全体员工必须认真贯彻执行,并在执行中积极总结经验,以利于持续改进。

总经理: 日期:2023年12月9日。

0.2 任命书。

兹任命为本公司的质量负责人,并具有以下职责和权限:

1、 按照电信设备类强制性认证实施规则要求建立质量体系,并确保其实施和保持;

2、 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;

3、 建立文件化程序,确保认证标志的妥善保管和使用;

4、 建立文件化程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性标志。

总经理。年月日。

0.3 公司简介。

0.4 目录。

1、范围。1.1目的

本手册是为了顺应客户要求和规范本公司在生产活动、产品销售及技术服务中的产品质量管理而制定的,以持续改进产品质量、完善管理制度、保证产品质量、防止不合格的发生为目的。

1.2适用范围。

本手册适用于与全公司有关的质量管理体系活动和组织的需要,包括:

1.2.1保证本公司能持续提供符合客户和相应的法律法规要求产品能力的所有过程。1.2.2通过对客户满意度的有效监控以达成体系的有效实施和客户满意。

1.2.3公司质量体系范围:手机的设计、生产和销售等相关活动。

1.3手册的管理。

1.3.1质量手册的制定由管理者代表组织编写,经总经理审批后生效。

公司内总经理、管理者代表、生产部、品质部、采购部、行政部、研发部、市场部等部门持有现行有效的质量手册,质量手册经总经理批准后由品质部文控负责发放。

1.3.2质量手册的修改经管理者代表审核,总经理批准后由行政部负责执行,换回旧版文件作废处理,发放新版文件。

1.3.3当客户有要求或其它原因外发之质量手册经总经理批准后列为“非受控”文件。

1.3.4总经理、管理者代表保证质量手册随着内、外部环境的变化而不断更新,提供充足的资源以满足质量手册的要求,并以不同的方式让员工了解。

1.3.5总经理、管理者代表每年通过管理评审来评审质量手册的适宜性,进而评价质量体系的有效性,并由指定人员执行适当的措施并跟踪验证。

1.4允许的删减。

本公司提供的生产和服务,其过程暂无删减。

1.5过程方法的应用。

本公司在建立、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法,通过满足客户要求,增强客户满意。

过程方法在本质量管理体系中应用时,强调以下方面的重要性:

a) 理解并满足要求;

b) 从增值的角度考虑过程;

c) 获得过程业绩和有效性的结果;

d) 基于客观的测量,持续改进过程。

图1反映了以过程为基础的质量管理体系模式并展示了体系的过程联系。这种展示反映了本公司在规定输入要求时,客户起着重要作用。对客户满意的监视,要求对客户有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行评价。

此外,称之为“pdca”的方法适用于所有过程,“pdca”模式简述如下:

p—策划:根据客户的要求和组织的方针,为提供结果建立必要的目标和过程;

d—实施:实施过程。

c—检查:根据方针、目标和产品要求,对过程和产品进行监视和测量,并报告结果;

a—处置:采取措施,以持续改进过程业绩。

输入输出 图释: 增值活动

信息流。图1) 以过程为基础的质量管理体系模式。

2、规范性引用文件。

gb/t 19000-2008 质量管理体系基础和术语 (iso9000:2005 ,idt)

gb/t 19001-2008 质量管理体系要求 (iso9001:2008 ,idt)

3、术语及定义。

本手册采用gb/t19000中所确立的术语和定义,其术语“产品”,也可指“服务”。

4、质量管理体系。

4.1 总要求。

公司为了推进质量管理工作,持续满足客户要求,按照iso9001:2008国际标准的要求建立、实施、维持并不断改进质量体系。为实施质量管理体系,公司建立了一套从产品生产、交付服务过程一系列文件化要求,以实现持续提升品质,并做到:

a) 确定质量管理体系在本公司中的应用、及其所需要的过程,包括与管理活动、资源提供、产品实现及测量、分析和改进有关的过程,如图1所示;

b) 按确定的质量管理体系过程,建立体系文件,明确这些过程的顺序和相互作用,明确过程要求的准则和方法,确保有效运作和对过程的控制;

c) 确保取得必要的资源和信息,以支持过程的运作并监视过程;

d) 监视、测量(适用时)和分析所确定的过程,并实施必要的措施,以获取所策划的结果和持续改进这些过程;

e) 按iso9001:2008国际标准的要求管理这些过程;

f) 本公司所覆盖的质量管理体系范围,暂不涉及外包过程。

4.2 文件要求。

4.2.1总则。

为了明确质量管理体系中各要素及相互关系,特制定了质量手册作为质量管理体系的纲领性文件,在此文件中明确了质量方针和质量目标。

为了使质量管理体系过程有效策划、运作和控制,制定相关的程序文件和作业指导书等其它文件,以确保有效运作并提供足够的记录证据。

质量管理体系文件的构成,如图2所示:

图2 体系文件的构成。

4.2.2质量手册。

依照iso9001:2008标准编制《质量手册》,实施并保持《质量手册》所规定的质量管理体系要求,包含以下内容:

a)清楚阐述质量体系的范围,包括对删减部分说明其合理性;

b)质量手册中包括形成文件的程序或引用形成文件的程序和其它形式文件;

c)对经识别和建立的质量管理体系过程之间的相互作用及顺序给予表达,《质量手册》是公司质量体系文件的一部份,按《文件控制程序》中相关规定管理。

4.2.3文件控制。

文件是实施并保持体系的基础,适宜的文件会促使质量管理体系的有效运行,因此公司对文件进行了有效控制,具体按照《文件控制程序》执行:

a)在文件发布前应能得到授权批准人的认可,以确保文件的充分性;

b)必要时对文件进行评审,可确定是否需要修改或更新,若修改则须再次批准;

c)所有文件应有更改和现行的修订状态,在《文件总览表》中明确;

d)确保在使用场所能得到有效版本的文件;

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