ISO9001及2019管理评审报告

发布 2022-02-19 15:54:28 阅读 1676

管理评审资料。

2023年度)

会议日期:2023年6月11日。

资料保存部门:品控部。

管理评审会议纪要

评审时间:2023年6月13日上午10:00

地点:会议室。

参加人员:公司管理层及部门主管。

发送: 公司管理层及部门主管

管理评审资料。

2023年度)

会议日期:2023年6月11日。

资料保存部门:品控部。

管理评审会议纪要

评审时间:2023年6月13日上午10:00

地点:会议室。

参加人员:公司管理层及部门主管。

发送: 公司管理层及部门主管

一、评审目的。

1. 对质量、食品安全、环境、职业安全体系达到现行目标的整体效果作出评价。

2. 对质量、食品安全、环境、职业体系审核结果、更正行动的实施效果、haccp计划的有效性作出综合性评价。

3. 对公司现行的主要问题提出整改建议。

二、评审依据。

1. 2023年度审核报告。

2. 更正/预防行动跟踪表。

3. 管理评审程序对管理评审的规定。

4. 管理评审计划。

5. 质量目标、部门目标。

6. 相关部门提供的资料及数据。

7. iso9001/fssc22000/ 对质量、食品安全、生产包装管理系统评估的规定。

三、评审结果。

根据管理评审计划表和相关部门提供的资料,由范经理主持了评审会议,对以下9个议题进行了讨论、分析和评审,并得出如下评审结果:

1.评审审核结果、haccp方案和预防及更正行动。

通过评估审核总结和审核评估报告、haccp方案的实施、更正和预防行动的现状和趋势以及上次管理评审制定的措施完成情况,15年的内审不符合项到期完成率为100%,上次管理评审制定的措施已全部完成,表明现行质量、食品安全、haccp方案是有效实施并持续改进的。(附2023年审核汇总表、审核评估报告、2023年外审未完成不符合项和更正行动、2023年ccp点监控统计表)。

2.评审过程能力。

生产线的电导率、ph值、净容量、臭氧含量的cp值均在1.0以上,表明生产设备过程能力符合可乐要求。(附2023年生产线主要五项指标设备过程能力)。

3.评审产品相符性数据。

2023年8~12月2023年1~5月公司的产品的合格率为100%,达到公司目标,说明公司生产的产品符合可乐和公司标准。

4.顾客和消费者反馈评审。

2023年顾客满意度为98%

达到了预定目标90%;说明公司的客户服务处于持续改进的状态。(附2023年顾客满意度调查表)

通过消费者投诉分析,公司产品投诉趋势是下降的,(附2023年与2023年投诉分析对比)

5.评审目标和指标的进展情况。

根据2023年8-12月2023年1-5月质量目标完成的实际数据。

附2023年目标完成情况)

6.评审可能影响质量管理体系绩效的变化。

7.评审质量宣言、安全(我们的政策),质量/安全目标和整个质量/安全体系的改进的机会和变更的需要;

8.评估**商表现。

2023年6月组织各部门对各**商进行了评估,大部分**商达到公司目标,说明**商表现符合公司要求;未达到公司目标的,已经向**商发出警告信,限期整改。

附2023年**商表现评估)

9.评审改进建议。

经过对以上内容的评审,提出以下整改建议: 各部门检查的不符合项整改情况及培训要及时。

五、附件。1. 2023年管理评审计划。

2. 2023年审核汇总表。

3. 2023年审核评估报告。

4. 外审未完成不符合项和更正行动。

5. 2023年生产线主要五项指标设备过程能力。

6. 2023年顾客满意度调查表。

7. 2023年与2023年投诉分析对比。

8. 2023年质量目标完成情况。

9. 2023年**商表现评估汇总。

发件人签名:

管理评审计划表共1页第1页

年审核汇总表。

审核汇总表(内审)

制表人: 审核人:

bg-nj-sh-010不符合项跟踪表。xls

年审核评估报告。

为了不断完善和持续改进质量系统,确保在15年通过体系审核,15年公司内。

审小组对质量系统的运作进行了第一轮内审,共发现14个不符合项,不符合。

项主要集中在以下六个要素:

1、文件控制程序:(1)生产文件中内洗桶机时间与文件不符,文件规定15s,但实际13s,水手册规定生产矿物质水前需用浓度为0.4-0.

8ppm的臭氧水进行冲洗,文件未体现,现场记录无此步骤(2)桶装水线作业指导书5.7.1中的表单与实际使用的不一致,文件需更新;(3)水手册要求生产矿化水前要用3-5ppm的臭氧水冲洗,文件和记录均未体现;(4)wi-sc-006臭氧发生器作业指导书中第5.

9章节显示臭氧水浓度控制为0.4-1.0ppm,与实际标准不符;(5)空压机wi-sc-011文件中5.

9章节显示储气罐每六年检验一次,且无安全阀检验频率。

2、记录控制程序:(1)碳缸每半年蒸汽消毒,砂缸每半年检查,未提供记录;(2)2023年无设备点检保养记录;(3)cip记录中未体现冲洗水前后ph电导率的检测记录;(4)5月10日异丙醇无配置记录;

3、职责和权限:(1)人事部岗位职责未更新。(2)储运部无岗位职责。

4、标识和可追溯性:(1)3月2日生产领用批号为***的主剂,但仓库发出记录显示当天发出的批号为4540117的主剂

5、监视和测量装置的控制:抽查发现便携式气体检测仪过期。

管理代表建议:

为了顺利通过2015审核,以及体系实际运作的需要,建议如下:

1、各部门要根据不符合项举一反三,主动发现问题,主动整改,达到自我完善、持续改进的境界;同时加强检查和考核力度,确保员工按程序执行,避免不符合项的重**生;

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