【目的】
制定仓管会计合理的盘点作业管理流程,以确保公司库存货品盘点的正确性,达到仓库货品有效管理和公司财产有效管理的目的。
盘点范围】仓库所有库存商品、**品、包装物等。
职责】仓管会计负责组织、实施仓库周盘点、不定期盘点作业,及其盘点数据的查核、校正、盘点总结。稽核仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。
盘点方式】1、定期每周盘点一次(齐河仓库财务进行);
2、每月组织不少于两次的不定期抽查盘点;
3、月末协助各核算单位主管会计进行盘点。
注:月末盘点归属各核算单位财务管理范畴,未纳入周盘流程,但仓管会计在处理月末差异时,仍应按照《周盘流程及管理规范》中的【盘点汇总情况上报】条款进行处理,并把月末盘点差异处理结果及时上报总部财务处。
时间安排】1、周盘初盘时间:每周周一进行货品初盘,确定初盘数据及初盘差异,时间计划在当天完成;
2、对于帐实不符、帐帐不符的存货项目,仓管会计必须进行复盘,以验证初盘数据的准确及正确性。复盘仍存在不符情况的,必须将盘点差异情况反馈给物流经理。
3、不定期抽查稽核时间:由物流主管会计负责稽核盘点数据,发现问题,指正错误,落实责任人,时间安排在复盘结束后进行。
盘点方法及注意事项】
1、盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量,估计数量。
2、盘点时注意货品的摆放,盘点后需要对货品进行整理,保持原有的摆放顺序。
3、所盘点区域内货品需要全部盘点完毕并按照要求登记实盘数量。
4、盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免数据丢失。
5、盘点过程中需本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点。
6、盘点过程中严禁弄虚作假、虚报数据、盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。书写数据不详细、错误、丢失盘点表;随意换岗;复盘不按要求对初盘异常数据进行复盘;“偷工减料”;不按盘点流程作业等。
7、主管财务部门负责仓管会计的盘点考核,未按规定盘点、抽查盘点及报送相关数据的,每发现一次,扣单月考核分3分。
8、由于盘点差异表数据差异隐瞒不报的,对盘点责任人当月考核视情况每次扣5-20分。
盘点汇总情况上报】
1、盘点时实盘数量要及时登记到盘点表上。
2、盘点发现保管员未及时登记垛卡的,要求保管员在垛卡上记录盘点日期、盘点数量、并确认签名。
3、盘点完毕后,按货品划分区域整理盘点差异表,结存差异数量。
4、编制盘点差异表,并上报财务、物流部门主管处,等待各部门主管确认差异数量。
5、汇总财务、物流主管反馈的差异处理结果及备注信息(差异原因、责任人)逐笔登记盘点差异表,务必将所有差异原因全部找出。
6、编制周盘差异表,并以oa形式上报物流总监,物流经理,物流副经理,及财务部门主管处。
7、盘点差异责任人的界定由物流中心总监认定。
8、最终盘点处理结果需经仓库主管、仓库会计、责任人三方签字确认,并于次日早例会进行公示。
9、每周盘点差异表留存一份、用于存档、并做好封存工作。
相关部门配合事项】
1、盘点前要求保管员需要将能入库归位的货品全部归位入库,并开具入库单据,录入erp;不能确定客户名称的退货,由仓库主管确认暂时归入“退货暂存库位”。
2、检查垛卡的管理及规范书写,要求保管员规范登记、保管垛卡,做到逐笔登记、字迹工整、每笔结余,最大限度的保证盘点数量的准确性。
3、保管员对垛卡及货物应做到日清月结。在保管会计每周盘点前,自行进行盘点前准备工作,盲盘后可到财务进行erp的核对核查,如有账面与实货不符现象,及时上报,及时处理。
4、监督仓库管理员对所管辖区域的货品进行整垛处理,严禁一货多位,多货一卡,严禁乱堆乱放。
8 进货 存货 盘点作业流程
超级市场的进货管理。超级市场的进货管理包括订货 进货 验收 退换货 调拨等项业务。1 订货业务。超级市场的订货业务是指在所确定的厂商及商品范围内,依据订货计划而进行的叫货 点菜或叫添货的活动。订货业务应注意以下问题。1 订货要有计划。定货要注意适时与适量,各类别商品的订货周期,最小订货量等都必须有事...
存货盘点管理制度
盘点方式一览表。第6条年中 年终盘点。1.年中 年终盘点原则上应采取全面盘点方式,如因特殊原因无法全面盘点时,应呈报总裁核准后,改用其他方式进行。2.盘点期间原则上暂停收发物料,对于各生产单位在盘点期间所需用料的领料,经相关领导批准后,可以作特殊处理。3.盘点应按顺序进行,采取科学的计量方法,在确认...
物资采购流程管理规范
为了有效控制公司的采购成本,进一步加强公司物资申购的管理,规范物资采购的流程,部对公司内的物资申购作出以下相关规定 1 使用 含生产 部门根据自身的需求,填写 建琪 物资采购申请表 交 部文书,申请表要求 a 必须填写清楚申购的日期,要求到货的具体时间 加急申购的需注。明 申购物资的全称,具体的规格...