一。 费用报销。
1费用报销单的填写:1)填写单位也就是店名必填。
2)时间:真xx年xx 月就可以。
3)费用项目:按费用分类汇总填报,基本分为以下几类。
水电费,**费,运费,更夫工资,国地税,保险,其他杂费,4)报销人:必填项,请你签上你的珍贵的名字,经常有人不填。
5)金额:也就是报销钱数,大写,小写都要写清楚,一页填不下2页以上的,合计汇总金额写在第一页上。
6)附件;有多少张原始票据就填多少,否则缺少分不清责任。
2 费用报销的原始凭证:1)原则上要提供国地税的正规发票,(剪口的,机打辽宁省国家(地方)税务局监制发票联,有开具方的发票专用章,特殊情况下收据开具方印章,签字等。
2)在原始凭证右下角(发票在背面)注明购买的东西,用处,例如开的收据上就写的灯f2-3,(可能是产品形号),经办人在右下角注明,换某处灯,复印,复印什么干什么等。
3)票据粘贴整齐,分布均匀,别重叠都看不见数量金额这是不标准的,也无效了。
3审批: 1)相关业务审批人: 严格按照填写标准审批,否则承担相关责任,失职。
2)审批报销费用的真实性,运费:商品部审, 其他行政日杂等:行政审,
3)合理合法性,金额准确性,财务审。
4)超费用标准报销的:事前有申请(附在报销原始凭证后),总经理批准,事后为无效,不能报销的部分在店长工资中扣除。
拿实际报销费用单说明。
二销售月报表。
1, 销售 1)什么算是销售, 什么是收的货款(现金),以往大家把这两个混乱了,认为收少钱就是销售,例如,5.1上午卖了5件衣服500元,下午,退了2件200元,当天销售是多少?3件300元,可不是5件500元,也不是5件300元,填这两个数的可大有人在。
2)我公司的特殊原因存在退货不退钱的情况,所以我们这天的销售是3件300元,实际收款是500元,那么钱(商场店的结算单)比电脑的销售多了200元,这200元就是欠顾客的,也就是这天的挂帐欠顾客的(填表)
3)5.2,上午销售2件200元,下午昨天退货的顾客来取货了,2件200元,今天的销售是多少?4件400元,而不是2件200元,也不是4件200元,销售是4件400元,钱是200元,少200元钱,这少的钱就是挂帐还顾客的,这样和昨天的就冲平了,数量:
电脑(5-2)+(2+2)=商场(5-0)+(2+0)
金额:电脑(500-0)+(200+0)=商场(500-0)+(200+0),前后括号内数值变化。
由以上情况,为例子,跨月度,跨年度挂帐可见。
提示大家:你的电脑是用来管理商品的,所以一切都随货物的变动录单,退货不录单冲减销售的,顾客取货不录单增加销售的,都会影响,发生错误,盘点一定对不上。
三:商场店的结算流程:附件。
财务培训内容
财务内容培训内容。一 工作方法问题 从2011 10 20开始实施 1 日常交待与临时性工作 笔记 日计划与总结。2 工作的态度 工作上应以自己能解决为前提,首先确定自己解决,确无法解决的与上级沟通解决 想办法完善监督 团队精神,共同改进。3 日常工作方法 将制度文件的内容具体化,变成日常处理的事项...
2019财务学习内容
最新会计法规和相关政策。一 个人所得税。1 外籍人员个税申报2 季度奖和年终奖的计算3 新劳动法讲解。二 增值税。1 关于纳税人虚 征补税款问题。2 关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法3 关于税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额政策4 关于一般纳税人销售自己使用过的固定资产增...
财务部工作内容
江南春大酒店 明珠店 一 严格遵守国家的财政纪律,做好酒店的财务决算,财务管理及物资管理工作 二 编制酒店年度财务收支计划,组织落实,按期做好月度,季度和年度结算报表,并对报表中反映的经营情况进行财务分析,向总经理报告并提出合理建议 三 负责物资帐簿管理,总帐与保管,使用单位分类帐要,帐帐相符,保证...