目录:一、体系运行总体情况。
二、公司质量、环境目标达成情况。
三、2023年度体系推行工作主要完成的事项。
四、内部审核情况总结。
五、管理评审总结。
六、认证审核情况。
七、目前存在的问题点。
八、体系推行的改进建议。
九、需要相关部门协助的工作事项。
十、2023年度主要工作事项和计划。
一、体系运行总体情况。
年,在公司林总直接领导下,体系办根据公司实际与各部门工作的意见,对质量环境体系文件进行了修改完善,经过各部门主管的领导及全体员工的共同努力,各项管理工作都能按照iso9001:2008、 iso14001:2004标准和公司指定的质量、环境体系文件的要求去控制,使公司各项工作文件化、程序化、规范化。
在质量方面,生产质量始终处于受控状态,检验合格率98%以上;在环境方面,重要环境因素得到了较好的预防和控制,生产过程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上,is0质量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。
2、通过宣传公司质量环境方针、目标,强调产品质量满足顾客要求、生产环保产品与遵循法律法规的重要性,倡导以顾客为中心,坚决贯彻质量环境方针。
1) 质量方针:技术创新,科学管理;客户满意,持续改进。
2) 环境方针:
满足客户要求,逐步减少或消除法律、法规限制使用的有害物质,持续改进。
2023年度体系的有效运行,证明公司的质量环境方针是正确的。
本年度继续完善了质量环境分目标,层层分解,并有效地落实到各部门。
质量环境体系经过本年度的运行,强化了公司的管理机制,增强了市场的竞争能力,提高了产品的质量,优化了节能减排,增强了客户满意度,树立了较好的企业形象,为公司的进一步发展奠定了一定的基础。
二、质量环境目标达成情况。
1、质量目标:
1) 产品出厂批次检验合格率98%以上;
2) 客户满意度:80%以上。
2、环境目标:
1) 有害物质含量超标次数为零;
2) 环境污染事故次数为零。
以上质量、环境目标均已达成。
2023年度公司各职能部门质量环境分解目标达成汇总:
从表中可看出,未达成的项目主要涉及的是产品质量、人员流动、发生公司偷窃事件及设备完好率等方面,这正是影响公司发展的主要因素,应具体重点分析其根本原因,及时作改进措施。
三、2023年度体系推行工作主要完成的事项。
年度在总经理理及公司各部门支持配合下,对质量环境管理体系文件进行了全面的换版修改,于4月份对《质量环境手册》、部分《程序文件》及相关的管理和技术文件进行了换版(由原来的a版换为目前的b版);因体系负责人更换,从8月份开始,对其他《程序文件》、《**文件》及所有表单全部完成换版。10月份根据客户审核要求增加了《预防商业贿赂、腐败控制程序》与《知识产权保护控制程序》2个程序文件。
2、公司建立文件的类别与数量:质量环境手册1个,程序文件26个,**文件220个(工程部**文件体系办没有受控,工程部门自己管理并分发);表单文件190个,外来文件13个,并均已按电子档与纸质档分类标识整理;所有体系文件均建立了清单;体系办对质量环境管理体系文件的制定、审核、批准、编号、存档、发放、修改、评审等进行了有效的管理,确保公司的各项工作依据规定的流程执行;同时要求各部门质量环境记录都按月份与类别进行标识保存管理。
3、公司各部门的培训已按要求完成。
4、本年度内部质量环境体系审核完成。
5、本年度管理评审完成。
6、各部门每月及时统计质量环境分目标,没达成的目标均制定了分析改善方案与措施;。
7、通过客户的审核验厂:康佳验厂;金立验厂;智讯验厂及其他客户验厂。
8、增强质量环境意识。全体员工通过学习,提高了把好质量环境关重要性的意识,能自觉贯彻执行质量环境方针,并能严以律已,努力完成公司及部门的质量环境目标。
9、增强了顾客意识。通过学习,全体员工能深刻理解“以顾客为中心”、“以顾客为关注焦点”的涵义,在产品质量意识方面有了较大幅度地转变提高。
四、内部审核情况总结。
1、本年度内部审核从2023年9月19 日至2012 年9月20日结束,共 2 天,发现5项不合格,其中一般不合格5项,严重不合格0项。在公司领导及各部门负责人的重视和支持下,内审小组的审核工作顺利地按计划全面完成了审核任务。
在2天的审核中,审核组共检查了公司7个部门,共开5份不合格报告,并分布条款分别为:a)质量管理体系:4.
2.4 7.6 6.
3 5.3 4.2.
4 b)环境管理体系:无;这些不合格项均为一般的不合格项,在不同的部门和不同的条款上。审核中发现的不合格都在 9 月 26 日前相关部门已采取措施,整改完毕。
纠正措施验证结果于 2012 年 9 月 27 日内交内审小组书面验证。
2、审核结论:通过检查,审核组发现公司的质量、环境管理体系在文件规定的运行方面已按照iso9001:2008及iso14001:
2004标准要求运行,基本符合要求。审核中发现的不合格项对实现管理方针无影响,内审小组认为本公司的质量、环境管理体系符合标准,运行是有效的。能够接受认证中心对质量、环境管理体系的监督审核。
3、管理体系出现的问题点和不符合项报告数比去年内审时要少,相关主要问题点也在减少,可见管理体系在遵守 “pdca”式的发展规律不断地改进,逐步走向完善。
4、毕竟内审工作时间相对紧张,且抽样具有一定的局限性,所以发现的还只是局部的问题,各部门在以后的体系推行过程中应加强体系运作的监督和自我检查,为管理体系的进一步发展打好坚实的基础。
5、从某种层度上来看,审核员队伍素质的高低将直接左右着审核的结果。因此要想将管理体系深入到工作中去,必须打造一支具有专业知识、富有管理经验和具有较强责任感,能正确理解管理手册和程序文件的团队。今年审核虽然还可以,但距离公司体系的标准还有很大差距,主要问题是管理经验欠缺,标准及工作流程把握不好。
监于对后续第三方认证机构的年度监督审核需要,故在2023年度将进行一次监督审核前的全面内审工作,培训内部审核员,以缓解审核员水平和能力不足带来的审核压力,同时为以后的体系推行做好进一步的准备工作。
五、管理评审总结。
2023年9月27日,在总经理和管理者代表的号召下,各部门如期提交了管理评审的资料,并准时召开了管理评审会议,体系办于会议前将各部门提交的资料和问题点进行整理,会上管理者代表就质量环境方针、目标的达成情况,以往管理评审情况、公司环境监测及合规性评价状况、公司发展的新要求对质量环境管理体系的影响、质量环境管理体系充分性和适宜性、顾客满意度情况、资源的配置需求情况、纠正和预防措施的实施情况及其它各部门提出的改进性建议等进行一一点评,并给出了相关改善性建议。
需改善问题点:
1、为了进一步提高公司员工质量/环境体系与7s的意识,后续公司将按培训计划统一组织体系文件与7s的培训。
2、每月确实跟进各部门目标的实施情况,不达目标的及时分析、进行整改,以达到客户和自身改进的需求。
3、本公司目前生产交期紧,加之每月有员工离职,人力资源还不能够满足质量/环境管理要求,需定期对外进行招聘。
会后由体系办负责对相关问题点的改善情况进行跟踪处理,相关问题均及时得到解决。本次管理评审会议是公司建立、实施iso质量环境管理体系以来的第二次管理评审会议,为各部门以后认真推行iso管理体系再次奠定了基础。
通过本次管理评审过程,证明了本公司iso9001:2008/iso14001:2004质量/环境管理体系是充分性、有效性、适宜性的,并得到有效的改进。
六、认证审核情况。
1、质量管理体系认证证书(iso9001:2008),发证时间:2023年10月8日,有效期至:2023年10月7日;
2、环境管理体系认证证书(iso14001:2004),发证时间:2023年9月30日,有效期至:2023年9月29日;
年度两个体系没有进行年度监督审核,当时cqc(中国质量认证中心)也过问何时年审监督之事。据悉,如果公司要请另外第三方来认证时,必须取消在前一家认证公司之注册资料,否则另外第三方是认证不了公司体系的,因为国家不允许第三方认证公司这样做。
4、公司环境管理体系的相关检测证书、报告已过期,如果要求认证公司审核时,可能需重新对环境进行检测并**。
七、目前存在的问题点。
1、内审中内审员经验的欠缺,有个别内审员积极能动性不佳,觉得内审工作不重要,没仔细去审查对应部门,虽然内审员大部分都是主管,都经过培训,内审力度还需加强;
2、各部门对管理评审工作不重视,总结本年度部门的工作与不足难度大,也没认真去总结;
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