编号:qr82204
黄河工程咨询监理有限责任公司。
2023年12月12日。
验证公司各部门的质量管理有关工作是否符合按照质量管理体系文件的要求,同时为第三方审核做好准备。
公司质量管理体系覆盖的所有业务范围。
公司2023年b版《质量手册》、程序文件、作业指导书及相关支持性文件(相关法律、法规和标准)。
组长:吕占彪。
副组长:倪新贤。
成员:工程部2人、其他审核员。
5.1 首次会议。
时间:2008.12.17
地点:公司三楼会议室。
审核组组长主持召开首次会议,宣布审核目的、范围、依据、方法、程序、日程安排及有关事项。
决策层领导、管理者代表、审核员及相关部门负责人参加。
到会人员签到。工程部做好会议记录。
5.2 现场审核。
时间:2008.12.19-2009.01.15
审核组对各部门、项目监理部进行审核。具体时间另行通知。
审核组采取听、问、查、看的方法,听取各部门运**况汇报,现场提问,查文件、查现场、查记录,看过程、看方法、看控制、看结果。
每次现场审核结束后,审核组组长召集审核组成员会议,讨论审核结果,确认不合格项,并填写“不合格项报告”。
5.3 末次会议。
时间:2009.01.15
审核组组长主持召开末次会议,宣布审核结果,提出制定纠正措施的建议。
参加末次会议的人员与首次会议相同。
各部门均要审核的内容主要包括(数码为《质量手册》的条款号):
——0.2.1 质量方针;
——0.2.2 质量目标;
——3.3 职能与权限;
——4.2.3 文件控制;
——4.2.4 质量记录。
各部门特定职责有关的审核内容见表1。
审核内容见表1。
表1 审核内容。
2023年度内部审核计划
上海艾力克新能源 2011年04月28日。一 审核计划。1.1审核目的。1.2审核范围。1.3审核依据。1.4审核组说明。1.5审核周期。1.6审核程序。1.7审核内容。二 审核过程。2.1审核项目总表。2.2审核依据明细表。2.3审核过程汇总。三 审核报告。3.1审核概况。3.2审核数据分析。3....
2023年度内部审核计划
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2023年度内部审核计划
对本公司内部质量管理体系进行评审,系统的审核各部门的工作情况,提出并确。内审目的。定出现的各种问题和解决方案,评价并改进质量管理体系,确保质量管理体系持续的适宜性 充分性和有效性。内审依据。质量手册 和 管理评审计划 营销部2014年1月6日9 00 12 00工程部2014年1月6日13 00 1...