公司各部门、项目监理部:
按照公司质量、环境和职业健康安全管理体系的要求,2023年度审核工作定于11月2日至4日进行,各部门按照要求,对一年来管理体系运**况进行总结,于11月2日前交综合办公室。在此基础上,公司内审组进行审核。现将内审安排如下:
一、审核目的:
质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性,管理体系文件的适宜性,查找存在的问题,以便采取预防和纠正措施。
二、审核范围:
审核公司各职能部门,办公场所,正在施工的项目监理部。
三、审核依据:
gb/t19001-2008 gb/t24001-2004 gb/t28001-2001管理体系标准,公司的管理手册、程序文件,法律法规和其他要求,管理方针、目标、环境、职业健康安全管理指标等。
四、审核方法:
1. 结合2023年工作总结,通过座谈、询问获得管理信息,改进方法。
2. 查阅文件、记录获得客观事实。
3. 现场观察、检查工程监理过程控制,环境运行控制,职业健康安全运行控制活动、监理服务的环境。
4. 抽查要抽有代表性的样本(一般3个)。
五、审核实施安排:
1.2011.11.2~2011.11.4之间,进行内部审核。
2.受审核部门为质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系所覆盖的所有部门场所。
3.领导层:总经理、管理者代表、副总经理。
4.项目部监理过程、办公场所的质量、环境、健康安全。
特此通知。2023年10月26日。
综合办公室。
2023年度内审监查方案
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2023年度公司内审工作计划
编辑。时间。一 继续深入开展预算执行审计。坚持 揭露问题 规范管理 促进改革 提高绩效 的审计思路,进一步落实 市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法 试行 深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执 况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益 效果分析和审计,努力实现预算执行审计与绩效...