2023年度内审通知

发布 2020-01-23 20:29:28 阅读 7098

公司各部门、项目监理部:

按照公司质量、环境和职业健康安全管理体系的要求,2023年度审核工作定于11月2日至4日进行,各部门按照要求,对一年来管理体系运**况进行总结,于11月2日前交综合办公室。在此基础上,公司内审组进行审核。现将内审安排如下:

一、审核目的:

质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性,管理体系文件的适宜性,查找存在的问题,以便采取预防和纠正措施。

二、审核范围:

审核公司各职能部门,办公场所,正在施工的项目监理部。

三、审核依据:

gb/t19001-2008 gb/t24001-2004 gb/t28001-2001管理体系标准,公司的管理手册、程序文件,法律法规和其他要求,管理方针、目标、环境、职业健康安全管理指标等。

四、审核方法:

1. 结合2023年工作总结,通过座谈、询问获得管理信息,改进方法。

2. 查阅文件、记录获得客观事实。

3. 现场观察、检查工程监理过程控制,环境运行控制,职业健康安全运行控制活动、监理服务的环境。

4. 抽查要抽有代表性的样本(一般3个)。

五、审核实施安排:

1.2011.11.2~2011.11.4之间,进行内部审核。

2.受审核部门为质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系所覆盖的所有部门场所。

3.领导层:总经理、管理者代表、副总经理。

4.项目部监理过程、办公场所的质量、环境、健康安全。

特此通知。2023年10月26日。

综合办公室。

2023年度内审监查方案

发布日期 2016.01.15 中国能源建设集团浙江火电建设 2016年度管理体系内审 监查 观察 监督方案。1目的。a 通过第一方审核 第三方审核,客观验证 评价公司质量 安全 环境整合管理体系 核电质量保证体系 测量管理体系 特种设备管理体系 政工管理体系 标准体系的有效性和充分性 b 验证公司...

2023年体系内审通知

濮耐集团2013年内部qhse体系审核通知及计划。程序 a 17 01 编号 115 11 审核目的 对审核履盖的部门 分子公司进行审核,重点对程序是否得到实施和保持,运行结果是否有效,过程建立的记录体系是否完整 合理 审核上次内 外审 管理评审中提出的不合格项整改情况 确定公司质量 环境 职业健康...

2023年度公司内审工作计划

编辑。时间。一 继续深入开展预算执行审计。坚持 揭露问题 规范管理 促进改革 提高绩效 的审计思路,进一步落实 市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法 试行 深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执 况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益 效果分析和审计,努力实现预算执行审计与绩效...