濮耐集团2023年内部qhse体系审核通知及计划。
程序:a-17-01、编号:115-11)
审核目的:对审核履盖的部门、分子公司进行审核,重点对程序是否得到实施和保持,运行结果是否有效,过程建立的记录体系是否完整、合理;
审核上次内、外审、管理评审中提出的不合格项整改情况;
确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性、适宜性和符合性。
对实习审核员的培训和学习。
审核依据:依据iso9001:2008、iso14001:2004、gb/t28001-2001、 gb/t 50430-2007标准、
公司管理手册、程序文件、第三层次文件及适用的法律法规要求。
审核范围:公司所有部门、所属子公司-功能公司、营口濮耐、炉窑公司。
审核组长:李心田
审核组成员: 李红香、曹社然、杨成辉、薛崇勃、崔玉红、刘德生、王文振、万云飞、闫光辉、张相岩、贾婷、许增记。
实习内审员: 任学强、于勇峰、张伟、郭栋、田向红、赵祖志、刘彩虹、王永辉、陈蜜慧、谢国恒。
审核时间:濮阳濮耐:2023年11月5日~2023年11月8日。
营口濮耐:2023年11月5日~2023年11月8日。
2023年内部qhse体系审核具体安排。
2023年度内审通知
公司各部门 项目监理部 按照公司质量 环境和职业健康安全管理体系的要求,2011年度审核工作定于11月2日至4日进行,各部门按照要求,对一年来管理体系运 况进行总结,于11月2日前交综合办公室。在此基础上,公司内审组进行审核。现将内审安排如下 一 审核目的 质量 环境 职业健康安全管理体系运行的有效...
2023年度质量体系内审报告
公司。质量管理体系内审报告。拟制 日期 批准 日期 审核目的 根据iso9001 2008标准和公司的质量手册 程序文件及其它有关的质量体系文件对公司质量管理体系运 况进行内部审核,以确定公司质量管理体系是否符合iso9001 2008标准要求,运行是否正常,是否有效 资源是否充足。2 审核范围 i...
2023年度综合管理体系内审重点
体系管理内容。1 体系中相关职责的履 况。2 适用于所负责业务领域的国家相关法律法规及标准掌握情况 最好提供清单 3 安全风险 环境因素的识别与控制。制度及业务流程内容。1 制度及流程清单,是否覆盖核心业务,是否匹配,是否及时更新流程手册相关内容。是否及时组织了制度及流程适用范围内的培训。3 是否按...