文件制修訂記錄。
注:每次文件修訂,請文管中心將修改位置、主要修改內容予以記錄,以便對照使用。
1.目的:對產品的搬運、儲存、防護和標示活動進行控制,防止產品的損傷或變質,確保物料順利流通、
合理儲存、搬運、包裝、防護、標示,確保整個過程之品質,有效服務於生產需要,滿足客戶。
2.範圍:適用於與本公司產品有關的原材料、半成品、消耗物料及成品各階段的包裝及儲存管理過程。
3. 權責:
3.1生管课負責生產計畫發放,物料申請,確認,生產進度跟蹤;
3.2採購课負責物料購買,提供購買訂單供倉管參考;
3.3倉储课負責原材料,半成品,成品的進出庫,儲存,搬運管理;
3.4製造部負責制造現場各種原材料,半成品,成品的搬運和儲存,包裝;
3.5品保部負責物料與產品的品質檢測和控制;
4. 定義:
無。5.作業內容:
5.1生產性用原物料倉儲管理。
5.1.1採購作業,依【採購管理作業程序】作業;
5.1.2来料检验作業,依【進料檢驗管理作業程序】作業;
5.1.3收料作業。
5.1.3.1核對所送物品是否為本公司計畫購買之物品;
5.1.3.2確認訂单號碼有無寫錯,訂單數量是否與公司訂單数量相符;
5.1.3.3核對送貨單上的品名、規格、數量包裝是否與實物一致,若不符要求,則拒絕收料;
5.1.3.4認真清點物料數量;
5.1.3.5以上確認無誤時,在**商送貨單上簽名並蓋公司收貨專用章,將物料放置于待檢區域,由倉储人員開出〖進料验收单〗通知品保iqc檢驗。
5.1.4入庫作業。
5.1.4.1原物料經iqc驗收合格後,倉储人員根據〖進料驗收單〗〖采購訂單〗〖送貨單〗點收入庫,建立庫存料賬,並且將每日進料狀況進行統計,記錄於〖倉庫每日進料明細表〗。
5.1.5發料、補料、換料作業。
5.1.5.1製造部依照〖生產排程〗開立〖領料單〗,由領料員到倉庫領料,發料应優先發倉庫內的退回之餘料。
5.1.5.2按領料單發料,注意品名、規格及數量。
5.1.5.3發料時應遵循先進先出之原則(以材料合格標籤上日期為准)。
5.1.5.4補料需由經理级以上人员核准或生管核准方可補料;換料需由iqc確定不良原因和處理措施(報廢或退貨等)方可換料。
5.1.5.5領料單上簽名作出入帳記錄,保存領料憑證。
5.1.6退料作業。
若因原材料品質原因或訂單完結後所剩餘之原材料,由使用單位開立〖退料單〗
經品保部確認退料之規格,外觀與品名数量後,貼上相應的標籤退回倉庫。
5.1.7進貨退貨作業。
因不合格或其他原因需將原物料退回**商或客戶時,由品保部將不合格結果記錄。
在〖進料檢驗報告〗上並填寫〖品質異常改善報告〗通知**商,由採購跟催,並由。
倉储课開出〖退貨單〗辦理退貨。
5.1.8儲存管理。
5.1.8.1以分類、定位、標示清楚為原則。
5.1.8.1.1通道及各儲存區間應劃標示區隔。
5.1.8.
1.2儲存區分為待檢區、合格品區、不合格品區、退貨區、成品區、各區域應隔離並標識明顯,所有物料,半成品,成品等都應嚴格分區管理。暫時無法處理的物料可另外規化“待處理區”放置。
5.1.8.2儲存規劃。
5.1.8.2.1各項料品儲存區間,應以〖庫存卡〗標示。
5.1.8.3搬運工具。
以叉車或人工搬運作業;
5.1.8.4儲存原則。
以堆放整齊、安全、容易清點為原則,儲存時包裝箱裝載高度不超過1.8m(用物料。
架隔起除外),防止物料受壓變形。
5.1.8.5儲存環境。
5.1.8.5.1倉储课要做好產品儲存保證工作,保持倉儲空氣流通,做好倉儲防曬防潮防火工作。
5.1.8.5.2根據物料之相關特性不同,分常溫管控和溫控室管控:应按常溫常濕之溫濕度。
管制而對材質特性用途無影響則按常溫常濕管制;可受溫濕度變化而對物料有影響作用則按溫控倉溫溫度進行管制,管制条件可參閱〖溫濕度管製錶〗。
5.2成品倉儲存管理。
5.2.1製造部開出〖入庫驗收單〗經品保部確認,倉储课點收辦理入庫,登錄於成品帳本,並記錄。
於〖倉庫每日成品入庫統計表〗;
5.2.1.1經品保部檢驗合格且蓋“pass”章之產品方可入庫;
5.2.1.2核對〖入庫驗收單〗中品名、規格、數量、客戶名稱內容的正確性;
5.2.1.3根據〖入庫驗收單〗核對其實物,是否與〖入庫驗收單〗一致;
5.2.1.4入庫產品按規定位置擺放;
5.2.1.5有如下情況出現則拒絕入庫:實物與〖入庫驗收單〗不相符;包裝損傷及標识不明;
品保部判定不合格物品;
5.2.2儲存作業。
參照5.1.7.1—5.1.7.5儲存管理作業,防護要求依原有成品包裝規定儲存。
5.2.3出貨作業。
倉储课依業務部開立之〖出貨通知單〗由倉儲備貨,依據〖送貨單〗出貨且在。
成品出貨統計表〗上登錄,並由oqc核對數量,包裝数量是否與〖送貨單〗相符。
5.3 庫存料品作業維護。
針對倉儲內的超過六個月的原材料部份,由倉储课开立〖工作联络单〗通知品保部在当月。
依進料檢驗規範及抽樣計畫標準,檢驗記錄寫於〖進料檢驗報告書〗,若成品入庫超過六個月,與出貨前由倉儲課通知品保部作出貨前檢驗。
5.4盤點作業。
5.4.1每月25号下午應由倉储课實施盤點作业,年終大盤點,由公司指派主管會點。
5.4.2盤點作業清查之呆料、廢料、滯料之原料,半成品,成品應作成報告書由相關部門。
協助處理後呈經理級以上人員決定。
5.5報廢作業。
5.5.1生產過程中需報廢的材料,半成品由制造部填寫〖報廢申請單〗经品保主管確認後,由經理級以上人員核准後,交倉儲课集中報廢。
5.5.2庫存料品需報廢,由倉儲课填寫〖報廢申請單〗經品保主管审核,经理级以上人员核准。
後方可報廢。
5.6記錄。
相關品質記錄依【品質記錄管理作業程序】規定保存,盤點記錄及庫存帳本由倉储课負。
責保存,期限為一年。
6.參考文件:
6.1【進料檢驗管理作業程序sv-28-03
6.2【產品標示與追溯管理作業程序】 sv-27-08
6.3【不合格品管理作業程序sv-28-06
6.4【品質記錄管理作業程序sv-24-02
7.使用表單:
7.1〖進料驗收單sv-47-10-01
7.2〖倉庫每日進料明細表sv-47-10-02
7.3〖領料單sv-47-07-02
7.4〖退料單sv-47-07-06
7.5〖退貨單sv-47-10-03
7.6〖庫存卡sv-47-10-04
7.7〖溫濕度管製錶sv-47-10-05
7.8〖入庫驗收單sv-47-07-05
7.9〖倉庫每日成品入庫統計表sv-47-10-06
7.10〖倉庫每日成品出庫統計表sv-47-10-07
7.11〖報廢申請單sv-47-10-08
7.12〖工作联络单sv-47-01-01
7.13〖出貨通知單sv-47-10-09
7.14〖送貨單sv-47-10-10
7.15〖生産排程sv-47-08-02
产品防护管理作业程序
文件名稱。文件類別。作業程序書sv 27 10a0 文件編號版本版次頁次。產品防護管理作業程序。文件名稱 文件編號 制訂部門 制訂日期 產品防護管理作業程序。sv 27 10倉儲課20070305 文件制修訂記錄。no 發行日期。修訂申請書編號。制修訂內容。修訂頁次。版本。注 每次文件修訂,請文管中...
产品防护管理程序
x 文件名称制订部门。产品防护管理程序。财务部。液压动力制造 文件编号制订日期。hp tsqm cw 022012年12月25日。页数版本。1 4a 5 1.目的 本程序为避免产品 材料在转移 搬运过程中,造成产品 材料被损坏 变质或误用 对成品在装箱 包装和标识过程 包括所用材料 进行必要和有效控...
仓库作业与产品防护程序
文件编号。页次2013年3月18日。仓库作业与产品防护程序。版本制订日期。1.目的 为确保公司各类原材料 半成品 成品均能防止在储存 搬运中损坏或变质,为保证交付数量准确,提高收发效率。2.范围 适用于各类原材料 半成品 成品的收发与防护。3.定义 无。4.作业流程 4.1原材料管制流程。作业流程图...