关于2023年内部培训计划 1

发布 2020-06-11 22:36:28 阅读 6149

关于2023年内部审计培训指导计划。

一、培训指导的目标。

为了适应经济形势发展的需要,全面推进和不断深化本区内部审计工作,围绕“强基础、重服务、促发展”工作目标,进一步提高全区内部审计人员的理论水平和实际业务操作能力,规范审计操作流程,提升内部审计项目质量。

二、培训指导方式。

采用内审讲座、现场指导及内审带教等灵活多样的方法,具体为:

1.主题讨论:结合内审片会,每次片会确定一个业务主题,分解到各专业科室,由科室针对性地进行主题辅导,然后围绕主题开展讨论。

2.内审讲座:与内审学会联合开展业务讲座。

3.现场指导:对相关单位根据其业务需求进行面对面的指导和走访。

4.其他常规指导:开展继续教育集中整训、内审挂职、项目考核通报等。

三、培训指导内容。

1.基础规范:包括项目计划立项安排,项目操作流程,审计整改标准界定等。

2.项目质量:包括如何开展审前调查了解,撰写审计实施方案;如何规范审计取证,恰当地运用法律法规,对问题进行正确定性,编制工作底稿;如何规范报告格式,进行审计评价,提出具有操作性的审计意见和建议。

3.特色培训:对**投资项目重点内容开展辅导,解读青浦区**性投资项目管理办法(1+8制度);对内管干部经济责任审计的审计重点及审计评价开展辅导;对环境资源审计应关注重点开展辅导;对如何开展绩效审计及应关注的指标开展辅导等。

4.时事培训:结合**“八项规定”,对三公经费审计关注重点内容开展培训等。

5.局优秀审计案例讲座:向内审人员展示参加市局获奖的审计项目和审计调查项目。

四、时间安排。

1.2月份前对内部审计2023年度项目计划进行指导备案。

2.3月份街镇片会讨论交流“如何落实审计联席会议制度,推进审计联合整改平台正常运转”。

3.4月份与学会联合举办《中国内部审计准则》讲座,重点学习《内部审计操作规程》,具体由经责科主讲。

4.5月份组织4至5名内审来局挂职锻炼,参加局经济责任审计。

5.6月份内审片会学习审计整改标准的界定,对“如何推进整改工作,提高审计综合效果利用”开展讨论。

6.6月份与学会联合举办经济责任审计讲座,由经责科主讲。

7.7月份进行项目质量检查、通报及点评。

8.8月份开展继续教育培训,选择绩效审计、环境资源审计、**投资审计相关内容。

9.9月份内审片会学***“八项规定”,对三公经费审计关注重点内容开展辅导。

10.10月份与学会联合举办局优秀审计案例讲座,由钱能、林婉婉主讲。

11.12月对内部审计全年工作进行考核检查进行评比总结。

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