财务科2023年上半年工作总结

发布 2022-11-08 10:38:28 阅读 6599

现就上半年财务会计工作总结如下:

一、上半年财务会计工作简要回顾。

1.完成了2023年1季度财务决算编报工作。一是组织科室人员编制一季度财务决算会计报表,按照集团公司要求及时报送了2023年1季度财务决算会计报告,并上报了会计报表附注及财务情况说明书。

二是督促、协调业务科室对预算项目的落实、发生的费用,按照权责发生制原则关入季度财务决算。三是及时清理债权债务,清理、收回了2023年专用线费用(陕焦、陕煤矿业、陕煤铁运三家)欠款190.4万元。

四是组织召开了车务段一季度经济活动分析会,并上报、下发了会议纪要。

2.贯彻落实了车务段年度工作会议精神。一是利用科室周例会组织科室人员研讨、总结上半年财务会计工作、找出存在问题。

二是对照车务段2023年年度工作会议精神和科室工作思路,特别是新修订的“九个长效机制”文件,逐项检查落实情况。三是结合机关文明科室创建和“五好”干部评比要求,组织科室人员学习标准、规范,争做文明科室。四是结合集团公司“以收定支、收支弹挂”动态预算管理办法和新的工效挂钩考核办法的实施,向科室和车站干部职工宣传生产、经营、效益的关系,利用会计专业特点把账向职工算清楚、算明白,使职工心中有数。

3.迎接了陕西省国税局重点税源风险控制检查。一是按照集团公司**会议部署和总体要求,成立了组织机构、制定了工作方案、安排专人组织接待和迎检工作。

二是开展重点税源自查工作,对2015-2023年以来相关业务的税种、税率、计算、缴纳等环节开展全方位的自查,并协调税务机关进行整改。三是积极与税务检查人员沟通和协调,介绍单位业务特性和流程,争取理解和政策支持。四是针对检查的问题一方面向集团公司和段领导汇报,另一方面进行积极核实、整改落实,取得了较好的检查结果。

4.下达了2023年财务预算、运输收入预算、经营开发项目计划。一是由于今年集团公司财务预算下达较晚,科室根据集团公司要求,经过两上两下,将执行预算按照横向到边、纵向到底的原则,经领导批准,分劈下达到各车站、车间、科室。

二是按照集团公司要求上报、审批了段2023年财务预算,同时上报、下发了段2023年增收节支目标措施及推进计划文件。三是组织召开了段经营工作会议,针对分劈下达的执行预算,按月执行、按月考核,并进行了解读和宣讲。四是按照集团公司下达的运输收入预算及奋斗目标,将运输收入任务分解下达到各车站,并配合业务科、指挥中心班班算、车车抠,紧盯预算的落实。

5.开展了规范经营行为自查自纠工作。一是根据集团公司“5.

15”电视**会议精神安排和部署,段领导高度重视,责成由分管经营工作副段长、纪委书记牵头,财务科组织、相关科室配合,成立组织机构、制定工作方案。二是由财务科牵头,制定工作方案、召开了专题会议,落实责任分工。每周收集并上报自查自纠情况,形成周报告与相关报表一并上报集团公司。

三是落实相关科室责任,严格按照分工,进行全方位、不留死角的对2023年至今的经济业务进行自查,由纪检监察、组织人事部门进行全过程监督和跟踪检查。

6.其他方面:先后4次迎接了集团公司收入处对泾河、三原、阎良、富平、梅家坪、黄堡、柳林镇、瑶曲、前河镇车站等运输收入基础管理专项检查;迎接了集团公司**处**管理季度评估检查;配合迎接了集团公司“两段一处”巡视检查和党建基础工作;迎接了陕西省国税局(委托陕西税众税务师税务师一行3人)的重点税源风险控制专项检查。

二、存在问题。

1、会计凭证审核有疏漏。个别人员在车站报销时,把关不严,因无法取得增值税专用发票,部分材料物资未经过“物资采购科目”核算。

2、布置工作落实不到位。年初明确的会计档案粘贴、装订工作,因人员不足,凭证存在乱堆乱放现象,存在单据丢失风险。年初科室工作思路提出,每名会计人员每月下站不少于2次,科室个别人员未完成。

3、部分文电签收不及时。周科室例会多次强调,要求每天浏览集团公司、业务处、车务段网页内容不少于两次,但仍存在签收不及时,甚至已批文电达4天之久在工作落实上有差距,疲于应付。

三、下半年财务会计工作重点:

1.持续开展规范经营行为自查自纠工作。按照集团公司的安排和部署,继续做好开展规范经营行为自查自纠工作,逐项落实科室责任分工,把工作做实做细,把责任扛在肩上,紧盯落实不放松,确保各项经济业务依法合规,按期上报相关资料和工作总结。

2.扎实开展会计基础“创佳评差”工作。结合集团公司每年一度的会计基础工作规范化检查验收工作,对照标准整改落实。

对于未整理的会计档案,进行加班突击整理,然后进行合理分工,制订时间节点,严格落实会计基础工作规范化各项要求,力争年内跻身“会计基础工作规范化单位”行列,力争一次复检合格。

3.做好集团公司经营业绩审计迎审工作。按照集团公司审计处安排,今年将对我段及劳司进行2023年经营业绩审计检查,由财务科牵头,主动上手,结合规范经营行为自查自纠工作做好审前自查,把问题消灭在检查之前。

4.继续做好管理会计项目课题研究关注。结合上半年向集团公司申报的管理会计研究课题,力争8月底前完成管理会计案例上报,努力实现业财融合,实现现代经营管理精细化,为段领导经营决策提供真实、完整、可靠的决策依据。

5.把债权清理工作作为财务工作的重中之重。紧抓债权清理工作不放松。

资金是企业的“血液”,要保持近三年来狠抓债权清理工作的成效,按照“谁挂账、谁负责清理”的原则,确保消灭一年以上的债权存在,吸取兄弟单位的教训,严格杜绝风险债权的发生。

2023年6月29日。

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