安全隐患排查整改制度

发布 2022-06-01 21:29:28 阅读 8129

一、巡查、检查出的安全隐患应尽快整改,及时消除。

二、不能尽快整改的安全隐患,被检查班组接到限期整改通知书后制定整改方案,在规定期限内完成整改并写出整改报告。

三、接到限期整改通知书后,逾期未整改或整改不合格的要追究相关人员的责任。

四、安全隐患未消除之前,隐患班组应当落实防范措施,加大防范力度,确保不出事故。

五、隐患不能及时消除,不能确保安全的,应立即停止使用。

六、本项目部无能力解决的重大安全隐患,要提出解决方案及时报告有关部门。

七、实行安全隐患举报奖励制度,鼓励员工举报安全隐患整改不彻底而发生安全生产责任事故的,实行责任倒查追究,依法依规严肃查理。项目经理、专职安全员下发安全隐患整改通知后,班组未按时整改,每次罚班组长 50-200 元。 安全隐患排查制度为确保施工安全,防止意外伤害事故的发生,把损失减少到最低的限度,我项目部特制定了安全隐患排查制度。

1.成立安全隐患排查小组,由项目经理、项目安全员具体负责。

2.项目部每周进行一次检查。

3.每次排查人员不得少于两人,且必须有安全知识和排查能力的人担任。

4.每次排查,必须填写好记载表,并以书面的形式向有关负责人和管理部门报告。

5.在排查的过程中,发现问题及时报告并填写安全检查及隐患整改台帐以便得到及时处理。

6.发现问题立即进行整改,

7.在排查的过程中,如果遇到不能下结论的问题,应请有关部门和相关领导进行鉴定,以防事故发生。

8.整改后整改人必须签字。

八、安全隐患整改制度。

为了加强项目部安全生产管理,落实 "安全第一,预防为主"的安全生产方针,推行住总集团安全生产管理模式,落实各项安全生产责任制度,不断提高安全生产的管理水平。我项目部对施工生产中存在的安全隐患坚决进行整改,将安全隐患消灭在萌芽状态, 确保项目部的安全生产,现制定安全隐患整改制度:

1, 项目部全体成员有责任和义务管理施工现场的安全生产工作,对现场存在的问题,隐患有权提出整改要求。

2, 安全部为项目部进行安全检查, 提出隐患整改要求, 督促隐患整改的第一责任部门。 安全部必须审查安全隐患整改措施是否可行有效,并及时监督落实。

3, 施工现场内存在的安全隐患必须在第一时间内消除, 确保项目部所有人员和设备的安全。

4, 专职安全员对施工现场的安全隐患必须及时以书面形式通知存在隐患的单位, 并提出整改要求, 隐患单位责任人签字确认。

5,隐患责任单位收到安全隐患通知后,必须立即按要求在规定的时间内进行整改。不能立即整改的, 要采取必要的安全措施, 并及时制定出整改措施, 落实整改责任人和隐患整改完成时间。

6, 整改完成以后, 隐患责任单位必须以书面形式写出安全隐患整改回复, 报安全部门进行复查, 复查人必须签署复查意见。安全部门留存备案。

7, 对于安全隐患不能及时整改的责任单位, 按项目部 《安全生产,文明施工奖惩制度》进行处罚。

8, 在甲方, 集团公司等上级单位进行的作文安全检查中, 提出的安全隐患, 必须在规定的时间内按要求整改完毕。否则将进行经济处罚。

九、安全隐患整改措施。

1.目的通过对发生的事故、事件及不符合项进行调查、分析和处理,及时采取隐患整改措施,以消除现实的、潜在的事故隐患,从而达到减少和预防事故的发生,确保安全生产和安全标准化的有效运行。

2.适用范围适用于本公司范围内体系运行过程**现的事故、事件和不符合因素,而采取的隐患整改措施的制订实施等控制管理。

3.职责 3.1 安全部负责对整改措施计划的审批、监督及验证;

3.2 安全员、技术人员、班组长负责编制整改措施计划的方案;

3.3 各单位负责人负责组织隐患整改措施的实施。

4.工作程序

4.1 隐患整改措施的制定时机;

4.1.1 当某一不符合因素造成重大事故发生时;

4.1.2 日常安全检查中发现的不符合项时;

4.1.3 上级部门检查中发现的不符合项时;

4.1.4 安全标准化自评和考评中发现不符合项时;

4.1.5 公司组织各专业管理 (设备管理, 工艺技术管理、 安全管理、 基建管理、电气管理等)检查中发现不符合项时;

4.1.6 相关方投诉时;

4.1.7 其它不符合方针、目标要求的情况;

4.2 不合格项的填写、原因分析、措施的制定、实施和验证

4.2.1 在日常安全检查和安全标准化自评、 考评中发现的不符合项由安全部填写《隐患整改通知单》(以下简称“通知单”)中的“不符合事实描述”和“完成时间”栏,传至各相关部门。

4.2.2 专业性检查中发现的不符合项由各专业小组填写《隐患整改通知单》中的“不符合项”,“隐患整改措施”和“完成时间”,传至各相关部门。

4.2.3 各相关部门接到通知单报告后, 部门负责人对不符合事实确认,并组织人员要在三个工作日内进行原因分析,确定纠正措施、确定责任人、确定资金**、进行整改实施。

4.2.4 当隐患和不符合事实发现现场不是责任部门现场时, 由责任部门按 4.2.3 进行纠正措施实施。

4.2.5 企业无力解决的重大事故隐患,除采取有效防范措施外,应书面向企业隶属的直接主管部门和当地**报告。

4.2.6 对不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取应急防范措施,并纳入计划,限期解决或停产。

4.2.7 各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门,重大安全隐患及整改情况应由安全部汇总并存档。

4.2.8 各级检查人员负责对实施后效果进行验证。

4.2.9 各责任部门进行隐患整改后要从中总结经验,制定预防措施,防止类似事故的发生。

4.3 纠正预防措施实施情况的记录

4.3.1 在隐患整改措施实施过程中, 总经理负责调配必要的资源以协助分析原因或确定责任部门,并对实施的过程进行监督。

4.3.2 有关记录由安全部负责保管,保存期三年,各部门单位有关记录由各部门单位安全员负责保管,保存期三年。

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