201X企业财务工作总结汇报

发布 2021-12-06 04:39:28 阅读 2660

为大家整理的2019企业财务工作总结汇报,供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。本报告的内容只隐藏了公司的名称、人的名字还有具体的金额数据,其他一成不变。

发此文的目的,一是留作纪念,二是给觉得有用的人一点参考,三是希望与真正的审计专家交流以得到些指点。毕竟这是第一次,也是至今为止唯一的一份审计报告,因为此次审计刚刚结束,公司就安排我做让我反感的财务经理职位去了,至今再也没有从事内部审计工作。此次审计结束,集团公司马上采取了行动,达成的结果有:

一是另派了财务负责人,二是重用了质检经理,三是关闭了大药房,四是冻结了资金投资申请……

jlhk审计报告(目录)

一、jlhk公司概况。

二、审计发现问题汇报一)、财务方面存在的问题二)、物流程序方面存在的问题。

三、对hk现有财务人员的评价。

四、整改措施。

五、整改建议。

六、办事处调查需要反映的问题。

七、对hk大药房经营状况的评价及建议。

八、对hk公司流动资金申请报告的评价和建议。

九、其他建议jlhk审计报告公司领导:

**集团审计部hk审计组于xx年*月*日——xx年*月*日对jlhk公司进行了全面审计,经过审计,我们发现hk公司在财务工作、物流程序等方面极其不规范,总体工作质量低下,财务对公司的业务失去控制,2

并严重地影响到hk公司正常业务的开展。究其原因,与物流程序错误、财务人员素质不高、上一次审计现场整改诸多不当等直接相关。现将审计的情况汇报如下:

一、jl省hk公司概况。

1、hk公司于2023年*月*日登记注册,注册资本为人民币×××万元。经营范围为:批发西药制剂、中成药、中药材、中药饮片、生化药品、生物制品;医疗器件。股权结构为:

股东名称投资金额(万元)占总股本的百分比张**×12%甘**×7%刘**×1%北京***集团××80%

2、机构设置:公司领导、办公室、质管部、业务部、财务部、**路批发部、hk大药房、jl办事处、ly办事处、hlj办事处。

3、领导班子成员三人:总经理***副总经理***业务处长***公司现有职工(包括办事处)××人。4、截止xx年*月*日,hk公司资产总额×××万元,负债总额×××万元,净资产×××万元,库存存货×××万元;

xx年1月—3月,主营业务收入××万元,成本费用总额××万元,亏损××万元;发货××万元,回款××万元(其中清欠××万元)。

hk大药房资产总额××万元,负债总额××万元,净资产××万元;xx年1月—3月,销售收入××万元,费用总额××万元(包括在公司发放的工资××万元),亏损××万元。二、审计发现问题汇报一)、财务方面存在的问题:

hk公司的财务整体工作质量低下,个别会计人员甚至基本上不能胜任本职岗位的工作,尤其是在物流帐务的处理上极不规范,财务起不到起码的监督和控制作用,不仅不能很好地为业务服务,很多时候甚至阻碍着业务的正常开展。具体表现为:

1、财务工作方面极不规范。表现在:

、部门工作混乱。物流会计***在工作上与主管会计不合作,出纳因承担了大量的应该由物流会计承担的工作,而造成本职工作积压,有时也不服从主管会计的工作安排。加上主管会计财务管理水平有限,最终形成部门人员之间不能进行有效的沟通,主管会计对部门工作不能有效实施管理的不良局面。

②、会计岗位职责分工不合理。物流会计不记录物流相关的往来账,而由费用会计负责。物流会计职责范围内的大量工作或由出纳、业务处代为完成,影响工作效率和工作质量。

、上一次审计人员对财务的规范整改意见不合理,违背《会计法》的准则,要求出纳整理并保管会计凭证。现在出纳尽管没有保管凭证资料,但仍承担着整理会计凭证的繁琐工作。

、出纳当日的现金、银行存款收支不能当日处理入账,做不到日清月结,不仅不利于日后的对账,也为截留和挪用货币资金留下隐患。⑤、账簿登记。

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