上半年经济运行分析报告 格式

发布 2022-10-10 05:03:28 阅读 7162

2023年项目(1- )月份经济运行分析报告。

一、指标完成情况。

指标完成情况说明:

1、营业收入完成情况,未完成需写明原因:

2、工程量完成情况, 未完成需写明原因:

3、上缴费用完成情况, 未完成需写明原因:

4、项目盈亏情况, 如亏损需写明原因:

5、应收帐款完成情况, 未完成需写明原因:

二、项目成本情况。

一)处财务制度执**况。

1、白条备用金问题、预提费用和待摊情况;

2、项目部建立和完善了以下内部财务管理控制制度;

3、本年度财务管理方面的重要事项;

二)资金预算执**况;

三)成本分析(成本亏损项目要重点分析成本亏损的原因、存在的问题,其中:材料亏损要作为重中之重进行分析)

1、成本总体情况:本年度项目部累计预算成本元,实际成本元,成本降低(超支)额为元。

2、分项成本情况:

(1)人工费:本年度累计预算含量元,实际发生元,降低(超支)额为元。本年累计直接工预算工日数为工日,实际用工数为工日,劳动用工降低(超支) 工日。人工费降低(超支)原因是:

(2)材料费:本年度累计预算费用元,实际费用元,降低(超支)额为元。材料成本是否与工程同步、是否帐实相符。材料费降低(超支)原因是:

材料消耗分析表。

备注:1、计算公式:(预算用量-实际用量=量差*预算单价=超降金额)+(预算单价-实际单价=单价差*实际用量=超降金额)=超降金额合计。

2、按项目部实际使用材料品种填写。

3)机械费:本年度累计预算费用元,实际费用元, 降低(超支)额为元。机械费降低(超支)原因是:

4)其他直接费:本年度累计预算费用元,实际费用元,降低(超支)额为元。其他直接费降低(超支)原因是:

5)井巷工程辅助费:本年度累计预算费用元,实际费用元,降低(超支)额为元。井巷工程辅助费降低(超支)原因是:

6)间接费用:本年度累计预算费用元,实际费用元,降低(超支)额为元。间接费降低(超支)原因是:

三、施工合同履**况,比照外部合同约定的安全、质量、工期、进度、拨付款比例等条款与实际施工中的工期、进度、拨付款比例等条款进行对比分析完成情况,完不成的要有详细的分析;

四、工程结算及合同履行过程中存在的问题,如设计变更、工程更改、材料代用、隐蔽工程、停窝工影响等签证情况及解决问题的时间安排。

五、项目部在经济运行分析会方面的执**况,通过分析对项目的经济运行哪些方面起到了促进和改进;

六、工资管理情况(主要叙述劳动用工情况、工资制度执**况):

七、机电**管理情况(主要叙述物资储备定额节超分析、库存材料节超情况、周转材料节超情况、低值易耗品管理情况):

八、外委工程协议签订及结算情况;

九、等级队的建设和落实情况;

十、下步经营管理工作安排和拟采取的措施;

十。一、退出项目的退出情况。

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