外发加工流程 2023年

发布 2022-06-09 16:41:28 阅读 6549

外发加工流程。

生产部:负责外发加工产品的出库和入库;

外协采购部:负责外发加工供方的选择及加工单价的跟进。

质检部:负责外发加工产品的检验。

财务部:负责合同审核、外发费用的结算。

4、工作内容。

1、生产部依生产排期结合生产实际情况,安排有关材料和配件外发加工方式和数量,并填写一式三份的外发加工《出库单》,外发厂商、外协采购、财务各一份。

3、《出库单》需准确注明外发加工产品的型号、数量、重量、加工方式、面积等。

4、外发加工厂商的选择及单价跟进由外协采购总负责。

5、生产部负责外发加工物料交期和数量的跟进,若需修改应及时传给加工商,同时要求加工商确认回传或**确认并作好记录,加工方在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公司,以便及时处理,准时交货。

6、外发加工产品收后应首先由车间检验加工产品的数量和质量,然后对照生产主管开出的《出库单》及外发厂开具的《送货单》实际清点收回产品的数量、件数、重量。车间在清点过程中若发现收回产品与加工厂开具的《出库单》在数量、重量上不符,应立即要求加工商说明原因,解决办法,并在《送货单》上签字说明,然后依实际收货开具外发加工《入库单》,《入库单》一式三份,一外发加工商、财务、外协总部门各持一份。

7、财务人员在收到生产部开出的《送货单》,外发厂商开具的《送货单》以及由生产部开具的外发加工产品《入库单》后立即核对三者在数量,重量是否一致,加工单价是否与协议一致。

8、月末由财务负责与外发厂商对帐,然**帐,月结之前由采购负责索要发票,填写请款单,财务人员在审核请款单后交总经理批准,然后付款。

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