篇一:库存自查报告。
公司。201x年粮食库存检查工作自查汇报材料根据《**州粮食局粮食库存检查工作实施方案》通知精神,为了进一步加强粮食库存监。
管,切实掌握粮食库存情况,摸清家底,分公司于201x年4月14日至15日历时两天,对分。
公司全部粮、油库存进行了自检自查,现将自查情况汇报如下:一、加强领导,统一思想,提高认识。
根据**州粮食局清查粮食库存的文件精神,为做好201x年度粮食清仓查库工作,**
分公司领导高度重视,成立了以分公司***经理为组长的清仓查库领导小组,领导小组下设办。
公室,办公室设在分公司业务科,主要负责:粮食的测量、容重、绘图、计算、报表填报以。
及后勤保障。小组成员做到了分工明确,各负其责,协调配合,为确保我公司清仓查库工作。
按质按量完成提供了组织保障。4月13日19点分公司紧急召开了库站长以上领导及相关工作人员参加的粮食库存检查。
工作会议,并采取以会代训的方式对粮食库存检查人员进行了业务培训,认真领会文件精神。
及具体业务操作规程等。使具体参与查库的干部职工充分认识粮食库存检查工作的重大意义,切实把思想统一起来,形成高度统。
一、齐抓共管的良好工作格局。二、自查的范围和内容根据201x年**州粮食局粮食库存检查的内容和要求,结合我公司的实际,对分公司所有。
商品粮、临储粮、食用储备有的库存情况、轮换情况以及粮油库存账实相符、账账相符情况;
重点检查粮油库存实物的数量、品种、品质变化情况以及201x年至201x年收购、销售情况;
与保管帐、统计账、会计账对应账实相符情况;与银行收购贷款挂钩情况;以及相关账务处。
理是否规范、准确情况。三、自查方式自查主要采取人工丈量对静态仓的粮堆尺寸进行了精确的测量,画出了粮堆形状立体图,仔细标明检测数据,认真计算粮堆体积,制作了粮堆体积测算明细表,
对静态仓小麦利用粮仓计算方式进行了单位体积质量测量,对小麦扦样进行了容重测定,通。
过测量计算,差率均在±3%范围之内,并根据各相关检测数据和计算结果,认真填写粮食实。
物检查工作底稿。根据检查的范围和内容,做到了“有仓必到、有粮必查、有帐必核、查必。
彻底”。四、自查的基本情况。
分公司于4月14日至15日由分公司清仓查库领导小组组长***经理亲自部署督导,由我。
带领清仓查库小组和业务操作员分别对***仓库、**粮站、**粮站、**粮站、**粮站的。
27个仓内货位、10个露天货位共***吨小麦(其中:国家临时储备粮***吨,商品粮***
吨,包括:**另存小麦***吨)等所有储存粮油进行了认真细致的自查,。 检查以201x年3月25日的粮食库存数及统计报表为检查时点,具体检查结果如下:
一)库存粮食数量情况经认真梳理核对会计帐、统计帐、保管帐,帐帐相符率100%,做到了帐实相符,帐帐相。
符。二)库存粮食质量情况我公司所储商品粮、临储粮的管理,严格执行国家粮食质量标准以及上级部门相关质量。
管理要求,严把入库质量关,做到“事前调查、事中抽查,事后复查”,确保库存及入库质量、
品质符合国家下达的控制指标。
三)储备粮轮换情况经检查,我公司临储粮的质量合格率和品质宜存率均达100%,各项卫生安全指标均为合。
格,无转圈、轮换和超轮空期轮换等现象。
四)粮食仓储管理情况实行了专仓、专帐、专人管理,仓储管理制度健全,帐实相符、粮温变化正常,无结露。
霉变及事故,测温系统运行稳定,检测数据准确、可靠、能满足安全储粮需求。
五)政策性粮食资金管理及收支情况内部控制流程齐全有效,做到农发行专户储存,业务按月核对,财务专人管理、明细核。
算、记录清晰、计算准确,无虚报数据套取补贴资金的情况,保证了政策性粮食补贴资金专。
项用于政策性粮食经营管理支出,无挤占、挪用资金现象。
五、存在的问题。
经过自查,还存在以下不足之处:
1、据检查,我公司各库站部分仓储设施陈旧、破损、给粮食储存安全带来了严重隐患,建议给予资金支持,确保粮食安全。
2、随着夏季的到来,气温逐步升高,湿度逐步增大,储粮害虫开始复苏、繁衍,给仓储。
管理工作带来了一定的安全隐患,建议各库站对储粮发生虫害的货位,根据虫害密度情况,严格按照《储量技术规范》的要求,积极采取多种虫害防治措施,进行有效处理;对虫害严。
重超标的货位,要及早进行杀虫熏蒸处理,确保储粮安全。篇二:库存现金自查报告**农村信用社库存现金专项检查情况的报告省联社财务部:
按照省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》的要求,我联社于201x年**月**
日至**日在理事长等五位联社领导的带领下,抽调机关各部门成员组成三个工作组对全辖**
个营业网点开展了库存现金专项检查,采取了核查库存现金、重要空白凭证、有价单证、帐。
簿报表、相关登记簿、会议记录、规章制度执行等方式进行,检查面为100%,现将检查情况。
报告如下。一、加强组织领导。
按照省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》文件精神,及时召开了专题会议,成立了现金专项检查领导小组,由联社理事长***任组长,监事长***任副组长,班子其他领。
导及机关各部门为成员。第一组由监事长带队,成员***负责检查***等社;第二组。
由主任带队,成员***负责检查等网点;第三组由副主任***带队,成员***负。
责检查等社。并统一检查的口径和范围,做到全面检查,充分暴露现金管理中存在的问题,及时进行整改。
二、检查内容。
1、检查营业部、各信用社、分社等网点的内外库、柜员尾箱、自动柜员机等全部业务经。
营中的现金。看是否存在白条顶库、长期超库存现象或账款不符的现象。
2、“四双制度”、查库制度、三人值班制度的执行、安全日志、值班交接登记簿记载等情。
况。检查是否存在单人值班、不按时值班守库的现象;现金调拨是否按程序操作,是否有网。
点自身调运现象,柜员尾箱交接是否清楚。
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