20xx年来,我校充分发挥了内部审计的作用,为有效防范风险、确保资金安全、规范内部管理、促进学校财务管理的规范化和协调发展发挥了积极作用。根据教育局审计局20xx年初的工作计划和学校内部审计计划,我校内部审计组今年完成了以下工作:
主要工作内容:
一是进一步建立和完善内部审计的内容和工作体系。加强业务学习,解决审计工作中遇到的新问题,将审计工作从查错防欺诈转变为风险防范和管理提升。
二、认真研究相关业务,及时了解农村义务教育经费政策。在具体工作中,将学校收费是否符合政策法规、练习簿费的使用和结算、日常公共资金的筹集和使用进行审计作为确保内部审计在学校教育经费保障体系实施中作用的重要内容。
三、学校的财务收支、经费管理和食堂用餐收支情况要做到一审,并及时上报审计报告,有效提高教育经费使用效率。根据学校经济活动的特点,今年我校内部审计的主要内容包括:
1.学校的所有收入都被审查了。内部审计小组认为,学校的所有收入都被及时记录并纳入学校的财务会计。不得隐瞒、截留、挪用或转移学校收入。
2.审查了学校的各种支出,包括教师工资、绩效工资、补贴、膳食和其他支出。主要审计支出的真实性和合法性以及是否有任何损失或浪费。
内部审计的结论是,它们都符合相关条例的要求。所有支出都是合理的。
3.至于学校资产的构成,审计的结论是,现金资金已经按照要求办理了收付手续。固定资产实现了账物一致。各种往来款项都已相应清理。
4.学校的债务也相应地进行了审计。自从xx年前,学校就没有发生新的债务,更不用说消费债务了。
5.对学费进行了一次重要审计。没有发现任意指控。
学费是合理的,只有相应的生活费用是按照规定收取的。他们每月收集一次。所需收据已于一月一日发出,并于收款前进行宣传。
给学生生活费补贴。
四、认真贯彻上级内部审计部门文件精神,及时完成教育局安排的各项工作。
审计工作中的措施。
1.严格执行年度审计工作计划提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地对待和处理问题。
2、全面审核,突出重点。学校财务审计在真实性的基础上,不仅明确了基本情况,而且对关键问题进行了深入分析,力求从机制和制度上提出解决问题的办法。
3.系统得到了改进,管理得到了加强。严格的审计质量管理,在整个审计过程中实施质量控制,将审计标准、审计质量控制标准和制度落实到审计计划、审计证据、审计文书、审计报告等方面的审计工作中。
4.今后进一步加强学习和培训,做好审计工作。
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