2019公司固定资产管理办法

发布 2019-07-20 21:53:40 阅读 2949

为公司固定资产管理制度的加强,明确部门及员工职责,现结合公司实际,特制定本固定资产管理制度。

r, @8 h3 c2 i1 h7 j! e: q ( e9 n* |9 j+ l! [e一、固定资产管理制度的标准|3

z6 l3 h2 e ;}6 o) x& \m$ p

2 x4 固定资产是指同时具有下列特征的有形资产:

(一)为生产商品、提供劳务、出租或经验管理而持有。

(二)使用寿命超过一个会计年度。

使用寿命,是指企业使用固定资产的预计期间,或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。1 u

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二、固定资产管理制度的分类。

固定资产类别折旧计提年限净残值率 " g+ s, h' w/ x/ t- h5 r1 c

1、房屋及建筑物 20 5% 7 c/ x8 x$ i8 r; f7 `$q. r% w3: _5 n) i

2、机器设备 10 5% 3 j! `z. ~1 x3 f' s. a. y) id5 ^

3、运输工具 10 5% g$ q& y9 ~5 p+ a# f% b @*g% b% u

4、计算机设备 3 0% s+ j s

z% c" o! u+ ~5、办公家具及设备 5 0%

3 z7 w$ l: y( k/ d# v7 w* k$ w$ y4 g9 j; m3 z ' d+ ?p o1 v$ r0 e* j! v! n& x

三、固定资产管理制度的部门 , m7 ~"v8 x& e, k

c! t; c3 g" k5 e: e h4 z 根据内部控制制度,固定资产由设备部对生产设备及相关设备进行管理;由it部对计算机设备进行管理;由人事行政部门对办公家具及运输工具进行管理。

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1. 由营运部对仓库设备进行管理;

2. 由it部对计算机设备进行管理;

3. 由其他使用部门对各自办公家具及办公设备进行管理。

各管理部门需要:

4 d/ b9 j" u5 u0 o) m2 w9 e 1、设置固定资产实物台帐,建立固定资产卡片。 /v- u e!?1 t+ \a" w/ q

2、对固定资产进行统一分类编号) l3 ~$i+ u" o%? # b" i" o. b

1 w 3、对固定资产的使用落实到使用人(机器设备落实到组)

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o- ~p; s6 g) f$ l四、固定资产管理制度的核算部门

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1、财务部为公司固定资产的核算部门 3 n# v s2] -t# n; x0 v

0 p4 ? 3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理

5 w" c; \# u$ g" q 4、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点,做到帐实相符,保持帐、物、卡一致。

5、资产编号原则。

资产类别编码+公司编码+四位顺序码。

如外高桥给你公司科朗叉车crown lift trucks tsp extra batteries

对应编码如下:

cle-wg-0001

4 d+ d- ]j4 h$ |m3 b

~;s% d0 p; h- a0 [五、固定资产管理制度的购置 8 e- u& m; z) `q2 w" y

1、各部门需购置固定资产,需填写“固定资产申请单”,由部门经理批准。e8 s

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2、经批准后,由采购部门安排专人负责采购。 8 六、固定资产管理制度中的转移 ' 4 i$ @8 q, f* z/ t. r7 r

7 y! f, w6 b2 z6 v$ w7 q/ s

1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨,需填写“固定资产转移申请单”一式四联(格式后附4),送移入部门签字,确认后交固定资产管理部门,第一联由管理部门留存,更新固定资产卡片,第二联送交会计部门,第三联送交移入部门,第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记。 &3 z!

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6 s6 a$ j6 l9 };o 2、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部,以便进行帐务处理。 (x3、注意固定资产编号保持不变,填写清楚新的使用部门和新的使用人,以便监督管理。 6 w/ _d% h2 n# g!

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七、固定资产管理制度中的**

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公司建立固定资产清查制度,清查分年中清查和年末清查,由管理部门和财务部共同执行。固定资产的清查应填制“固定资产盘点明细表”,详细反应所盘点的固定资产的实有数,并与固定资产帐面数核对,做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。若有盘盈或盘亏,须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”,列出原因和责任,报部门经理、财务部和总经理批准后,财务部进行相应的帐务调整。

管理部门对台帐和固定资产卡片内容进行更新。

十、在建工程管理。

财务部对在建工程应按建筑工程、安装工程、在安装设备、更新改造工程、其他支出分工程项目、内容进行明细核算。

各部门定期提交进度表,财务部根据相关部门**的完工进度进行分期入账。全部完工达到可使用状态时,各部门提供在建工程转固定资产申请表,供财务部进行账务结转。

十。一、本办法由财务部负责解释。

十。二、本办法自发布之日起试行。

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